你好,交易费还有契税一起计入无形资产是对的。然后在建工程。时摊销计入在建工程也对。

老师,我想请教一下,我公司自建厂房,当初买地的费用做成了无形资产每月都有摊销,现在房屋修建完成了,发现土地应该记房屋的原值,现在这个要怎么处理啊,账上应该怎么做,要调账吗?都已经摊销几年了,要缴房产税了,我怎么计算房产的原值。
你好老师,我遇到的问题:该投资公司在2012年以银行存款购买200亩地的土地使用权支付了500万(借别的单位挂在其他应付款),这五百万没有入无形资产,而是冲的其他应付款,这样账面上的其他应付款平了,没有提现无形资产。在2014年对外出售了25亩地,这25亩地的土地性质改变了,经评估公司评估后补交土地出让金310万,补交后又以372.5万元进行出售,且在2014年办理了土地使用证,使用年限为20年,对方购买土地使用权支付372.5万元分别在2017年,2018年,2019年支付完毕。2021年对方公司要求我公司开土地使用购买发票,我现在该怎么进行调账处理,都涉及什么税种?谢谢老师
有没有做过建筑行业主方的老师,救救我把,我们有2块土地用在2个项目上,比如a土地盖红头产业园,b土地盖高粱产业园,然后我在在建工程下面增加了2个项目名称,在建工程-红头产业园-摊销,在建工程-高粱产业园-摊销,把2块土地的摊销各自计入这2个项目摊销下面,那个来审计的老师说第一,土地不应计入在建工程,应该计入费用,第二,我这样在建工程-红头产业园-摊销,这个组合看着好怪。我现在该怎么做,好呀
老师我们是物业公司直接取得的土地我做的无形资产把土地交易费还有契税都摊销了,走的在建工程这样对吗
老师我们是物业公司直接取得的土地我做的无形资产把土地交易费还有契税都摊销了,走的在建工程这样对吗,应该怎么做
会计实务中,库存商品可以不设置明显可能么?比如超市,小卖部等一些零售行业的公司
请问老师,1又5/8在电脑上怎么输入出来
我们公司老板和客户因各种原因,协商好有笔应收取消了,不收款了,该怎么做帐呢?
要给客户开票,明细21070*0.53=11167.1元,27810*0.255=7091.55元,但是客户付款18258元,还有0.65元没付款,今天我开票怎么开具金额
老师,电费都是预存,不是来一张票结一次款,我要预测今年的所有成本,但是11月和12月电费发票还没给我,我怎么算11和12月电费成本
厂里在外面买10000多元的洗衣液,卖给员工或者客户,但是我们公司生产洗脸巾,我们入库,入什么科目
老师您好!外购商品送客户,金额较小,不做视同销售,不入库,直接做销售费用,进项税额怎么入账,进项转出吗?分录怎么做
请问有经验的老师,公司被税务预警要补报往年的无票收入,说明写完了50w,现在需要把50万的无票收入做一个详细说明,钱到个人账户,去哪了,但是也不敢写这么直白,我直接写?,怎么委婉的写,2、其次我需要写哪月份收到多少钱吗,需要均到12个月吗,改报表是不是要改12个月报表,我能直接写一个月吗?
老师,新公司,没几笔业务,还有几个月一笔业务都没有,会计凭证如何装订
电商,没法有进项发票,也没销项(汽配 跟别人拿到拆车件再自己修理 根本不可能说换个供应商就有发票这回事 所以这个路不用想)。上季度利润20万左右,怎么规划降低税费?
但是现在已经完工使用了我不知道该怎么转还是怎么做账
在建工程完工了,转到固定资产。
在建工程摊销的金额转到固定资产吗,那这样不就虚增资产了吗,
你好 是的 不的呢 建固定资产时摊销本来是记在建工程 完工后再摊销不记在建工程了
那现在怎么做呢
好,现在您具体问哪里业务?
上面的问题
后面又问了好多 说一下现在要问哪个
你是全额都摊销了是这样吗
不是全额呀,我按土地使用年限摊销的40年还是多久忘了,
你好 完工时,借固定资产,贷在建工程,
是说把摊销的一部分转入固定资产吗,可是这样不就虚增了吗,无形资产没有动,固定资产又增加了
你好,摊销计入在建工程没有错,也没有须知增资产。准则就是这样规定的。
无形资产就是需要通过摊销才把这些资产的支出。记到成本费用里面。
现在完工了要把无形资产部分摊销在在建工程的转入固定资产,那这个摊销年限是按土地当时计入无形资产的年限摊销还是按照房屋摊销年限
完工之后的摊销不计入在建工程了。 是按照剩余的年限摊销到成本费用里。
完工之后无形资产的摊销计入管理费用也是按照去掉已经摊销在建工程的年限是吗
你好 是的是这样的呢对
换了系统我也不知道是从什么时候摊销得了,怎么办
你好 看一下摊销表就清楚了