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零售企业4月购置了30万货物拟用于出售,货物已收到,款项已支付,供应商年底才给开发票,会计如何做账?季度申报企业所得税时能否税前扣除这部分成本?

2023-05-05 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 16:13

您好,可以一开始作为存货,然后年底有票了结转成本就行

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快账用户5040 追问 2023-05-05 16:15

分录如何做呢?

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快账用户5040 追问 2023-05-05 16:16

年底一次性结转过多成本是否有税务风险?

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齐红老师 解答 2023-05-05 16:18

借 主营业务成本  贷 库存商品

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快账用户5040 追问 2023-05-05 16:20

入库时候如何做呢?

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齐红老师 解答 2023-05-05 16:22

入库时候,借 库存商品  贷 应付账款

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快账用户5040 追问 2023-05-05 17:09

那付款的分录写 借 预付账款 贷银行存款吗?

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:10

嗯对是这个意思的

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快账用户5040 追问 2023-05-05 17:12

等收到票之后 借应付账款 贷库存商品 借库存商品 贷预付账款?

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:15

嗯对是这个意思的

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快账用户5040 追问 2023-05-05 17:17

如果这个发票跨期很长呢?就是可能这个东西我都卖完了,年底才能拿到发票,那年底再入账这批库存商品吗?

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:18

尽量这个不要跨年的

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相关问题讨论
您好,可以一开始作为存货,然后年底有票了结转成本就行
2023-05-05
同学 你好 计算当中。
2022-09-29
你好同学你这是啥分录啥业务,为什么结转成本也计入应付账款
2022-04-12
你好,需要计算做好了给你
2022-03-18
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