好,这里填写的是一年的折旧,你看一下你的原值是多少,你是按照四年来摊销。
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
你好,广东初级会计可以打印准考证了吗,在哪里打印啊,会不会收到短信通知
老师 免抵退 是退税吗
原值就是和上面的一样,折旧也是按一年的折旧填的 不晓得怎么不对
啊,你的原值是多少的。
这个表是这样填 的,麻烦老师看一下
你好,一年最多折旧548475,我算出来的是这些。
我们公司的固定资产原值是21939006.62,其中17219403.73固定资产原值是已经折旧完了的,现还剩能折旧的车辆原值是:4719602.89,
你2022年当年折旧的金额是多少?
我是不是应该填写本年的累计折旧,不应该填写累计折旧的余额?
对的,是的,是这么理解。
老师再问一下,物流公司的工资又主营业务成本_驾驶员工资,又做了管理人员工资,在年度汇算是工资薪金支出按那个填?
你好,这他两个加起来的。
但是驾驶员工资做了成本,还是要加在工资薪金里面?
对的,是的,他属于工资。