你好,你再返回去看一下你的利润表,是更改之后的吗?

老师你好!企业所得税疑点提示表出你单位A100000《企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”与利润表“利润总额”本年金额不一致,请核实。这个但是我的财务报表利润表和利润综合都是一祥的。到底是怎么修改
老师,我这会在申报年度企业所得税,我是按照实际填写了,提示我一破锣,利润表数据和我现在申报利润总额数据不一致,但是去年季报年报我都已经更正申报了,他数据咋个没汇总过来,
老师,请问企业所得税汇算清缴的时候,第四季度季报,利润总额为正,但是我申报所得税预缴表的时候填写的利润总额为0,有什么风险么?
老师我想问一下、我在申报企业汇算清缴的时候、分险提示A类表利润总额和利润表利润总额不符、但是我利润表已经更改过了、但是还有这样的提醒。
老师,我现在在更正申报汇算清缴,为什么年报已经报了30分钟了,汇算清缴的风险提示说数据和利润表的数据不一样,可是已经提交正确的了,风险扫描还是和第一次的利润表在比
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不是系统没有反应过来。
是更改之后的了,和汇算清缴中利润总额一致的,季度和年度的我都更改了
你看一下能忽略提交。
忽略提交不影响么
对的,是的,不影响的。