学员您好,这种情况是要的。

信用减值损失 计提 借信用减值损失 贷坏账准备 确认 借坏账准备 贷应收账款 收回已确认的坏账 借应收账款 贷坏账准备 借银行存款带 贷应收账款 不知道下面要不要再做这一个分录? 借坏账准备 贷信用减值损失
老师己确认的坏账又收回,收回的同时冲减信用减值损失对吗
老师己确认的坏账又收回,收回的同时冲减信用减值损失对吗
老师,已确认坏账的应收账款收回不需要将信用减值损失转到贷方去吗
如果计提了坏账准备又收回怎么做分录?比如第一年记提了50、借:信用减值损失50 贷:坏账准备50、第二年又收回来了、怎么做分录!(只是记提了)
餐饮费发票,员工报销时提供的发票金额是846.38元,附的流水小票金额是847元,报销单上的金额是846.38。这样有问题吗
民办非企业民营医院,不开增值税发票,开的财政局三联票据,需要缴纳印花税吗
一般纳税人,收入账面会有未开票金额申报,因为按明细做账,税额单笔计算,最后合计有增值税销项税额的尾差一毛钱,如果调收入了,税额又不对了,应该怎么调整?
一达通申报税务局同步不了报关单,怎么解决
老师,公司是农业公司仓库购买了二手输送机1台,固定资产分类入到生产设备,折旧计入生产成本可以吗?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
具体怎么做呢
借应收账款贷,贷坏账准备。借:银行存款。贷:应收账款
我说的是之前计提的时候信用减值损失和这个坏账准备要冲掉吗?
你好,不 要的,这种情况 不要的,期末自然会重新计提,会重新考虑的。
那已经收回来了,计提的这部分去哪里了呢
下期计提的时候会冲回
是比较坏账准备的余额,作为衡量的
再计提不是增加吗?
重新计算也有可能冲回,也有可能增加