你好,现在发现错误,做更正分录就可以。
请教老师,2月份开来的发票,2月份已经入成本已付款,在3月15日认证发票的时候,发现税号错误退回重新开了新发票,日期是3月份的,那么现在这张3月份的发票应该放在2月份里面还是3月份里面,2月份的账务处理需要调整吗?
社保如果当月发生正常缴费和调整缴费,当月的账务怎样处理?并且有多名员工已经离职。 是不是正常缴纳部分正常做,借:管理费用——社保/医保 其他应收——代缴(下月员工发放工资时扣除)贷:银行存款 ? 那调整缴纳部分应该怎么处理?尤其是个人部分
老师,我有比乱账,不知道怎么处理,19年计提的工资到20年2月应付职工薪酬账务处理已经发完了,没余额,可是实际上是没发完了,到21年的2月又调账挂了其他应收款—某某,我现在想把这个笔其他应收款销点
公司注销,在调账时发现还有其他应付款没法支付,如果调整到营业外收入,当年还要缴纳所得税,5年前也就是开业第一年亏损已经过了弥补年限,不知如何调整,请老师指导下,谢谢
23年2月份把其他应付款错计入其他业务收入,并已经缴纳税款,可以调整2月当期的账吗,还是在发现期5月份调账, 账怎么调,已缴纳税款如何做账处理
老师好,我公司的车顶帐给另一个公司,这种情况我公司给对方开票能开专票吗?
请教郭老师,请教郭老师
按照图片说的,一月工资,二月发放,三月才申报,那发放的时候不是应该扣掉个税在发放吗?但是个税又要三月申报完才知道,这个要怎么弄?
为什么答案ABC都错了,单选还选B?
有限年利率是有效年折现率么
单位有几名临时装卸工,不让在临时工资里体现,给他们的装卸费怎么下账。每人每月在3000-3500左右。
@董老师,请教,提问的
很小的制造业也要成本核算吧?
劳务费发票比如在7月发票不给开了钱已经支付出去了,也申报个税了,在这个月借管理费用贷银行存款,9月份发票又给开来了,那收到发票该怎么做。还是在7月先做暂估借管理费用贷应付账款暂估款,发票来到冲暂估,但是这样做那钱已经支付出去就不能做借管理费用贷银行,那该怎么做
老师,公司是一般纳税人,客户是挂靠到公司的,公司开票给客户50万含税价,公司收了50万的10%就是5万的管理费! 公司老板又到别的公司开进项票含税价45万,别的公司又收了45万的9%就是40500万,老板问,这样他到底是亏了还是没有亏? 老师麻烦解答下
然后多交的税款可以申请退税。