可以4月份不结转5月份一起结转

老师 我4月份有一张暂估产品 5月份发票来了 但是忘了冲红 本月补冲 我把4-9月成本全部冲红 4-10月出库产品累计结转成本 这样对吗
请教老师:公司在3月份确认收入结转成本,收入部分包括了未开票收入,在4月份的时候客户又要开发票,请问4月份开了发票后,5月申报税费的时候需要注意什么吗?
老师,请问生产企业销售货物一批,该批货物4月份出库,发票在6月开出,会计分录应该怎么做呢?还有成本要在哪个月结转呢?
你好..4月份开出去的发票.销售的货物.4月份已经入库.但是发票在5月份开过来的..4月份结转成本少了一部分. 是要在4月份做个暂估入库吗 然后结转相对应的成本吗 等到5月份发票来了以后再冲回暂估 那我想问的是,销售出库单是5月份的..放在4月份的成本里面吗
老师,请问我五月份有一笔出口的发票开错了,收入确认金额错误,我11月重新开了发票,之前那个发票冲销掉了,这个月我做账收入冲销掉了5月份的,重新确认了收入,那5月份结转的成本还要冲销掉重新结转吗,还是不用结转了。
你好我咨询一下,手机租赁收入同时收了一笔碎屏险收费收入,这个碎屏险发票怎么开税点是多少
老师 请问会计人员属地转移申请书上的负责人可以不是法人签字吗
第四季度的所得税,以前年度弥补亏损还可以用吗,盈利的话可以用以前年度弥补亏损抵吗
老师小规模纳税人能开3%的增票吗
重庆市内的跨区项目是否还需要办理外经证
朴老师你好,我的老板有两个公司,现在是卡公司社保减员,员工社保添加到梵公司,如何批量添加社保人员,老师祥细说明下操作谢谢
我们是经销商,厂家返利总共要返54300, 1.我们正常购买一台机器,原价53500,他低开发票20900,我们实际付了20900,这里相当于反了我们32600。 2.他返一台机器给我们,原价28000,但他们正常开票,我们付了6270,返利了27130。 3.现在还有11670返利,下次返油品给我们,一样会付货款给我们,低开发票 这三笔分录怎么做
你好,老师!这个题目帮忙解答下,谢谢啦
老师,注册公司需要什么资料
老师 我们是小规模企业,现在税务查账2024年的税多缴的,税务说税款不能为负数,不能不能结案 让我2025年收入,提前到2024年.我要怎么调整