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上个月两张收入发票做在一起,这个月作废了其中一张,这个分录怎么做

2023-05-06 10:01
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-06 10:06

同学 1. 企业确认跨月作废发票时,具体会计分录为: 借:应收账款——公司名称(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字) 2. 结转红字分录,具体会计分录为: 借:本年利润 贷:主营业务收入 跨月作废发票即红冲发票,开具红冲发票应当根据原来的分录编制一笔相同的红字会计分录,冲减原销项并开具正确的发票进行重新入账,

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同学 1. 企业确认跨月作废发票时,具体会计分录为: 借:应收账款——公司名称(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字) 2. 结转红字分录,具体会计分录为: 借:本年利润 贷:主营业务收入 跨月作废发票即红冲发票,开具红冲发票应当根据原来的分录编制一笔相同的红字会计分录,冲减原销项并开具正确的发票进行重新入账,
2023-05-06
你好 这月收到一笔货款,借:银行存款,贷:应收账款 还开了一张三笔一起的发票,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-04-27
对的是的,是这么做的。
2025-03-05
补开的发票金额是否一致呢?
2025-03-05
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