收到钱,未开发票,以后还开不?, 付了钱,未收发票,以后还收不?,
购入一批商品,钱付了,货也到了,发票未开怎么做账
采购原材料,票未到,钱未付怎么做账,之后票到后又怎么做账,销售货物,暂时没有给对方开发票,对方也没付钱又怎么做,次月开票后又怎么做
老师,收到房租费发票钱未付,分录怎么做?
机动车保险发票未收到 但是钱已付 怎么做账
收到钱,未开发票,怎么做账, 付了钱,未收发票,怎么做账?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
下个月开的,和下个月收
尾款收到一起开发票
1.借:银行存款,贷:应收账款 2.借:应付账款,贷:银行存款
那下个月收到尾款又怎么做呢,比如这个月收10000,下个月收尾款10000并开发票20000,怎么做呢
借:银行存款10000 应收账款10000 贷:收入 增值税
借:应收账款20000 贷:收入 增值税 再借:银行存款10000 贷:应收账款10000 这样可以吗?
可以的,没问题的哈
好的,谢谢
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