收到钱,未开发票,以后还开不?, 付了钱,未收发票,以后还收不?,
购入一批商品,钱付了,货也到了,发票未开怎么做账
采购原材料,票未到,钱未付怎么做账,之后票到后又怎么做账,销售货物,暂时没有给对方开发票,对方也没付钱又怎么做,次月开票后又怎么做
老师,收到房租费发票钱未付,分录怎么做?
机动车保险发票未收到 但是钱已付 怎么做账
收到钱,未开发票,怎么做账, 付了钱,未收发票,怎么做账?
三个月做一次账,在财务软件就是把一到三月的账,都做到第三个月里对吗,然后四五六,做到六月里,如果四月没有业务,在财务软件直接就空结账到六月吗
单位帮职工缴纳养老保险和医疗保险等费用个人部分和单位部分怎么入账?
碎石加工劳务分包属于建筑工程吗?如果不是,税率是多少?
老师,在8月开了增值税专用发票,然后8月红冲,重新开票,需要把之前开的发票做账务处理然后红冲重新写分录吗,当时没有做账务处理
老师,政府补贴办公经费当年未做账,跨年补记账,怎么处理
老师,你好,我们是一家建筑公司,现在承包了一个劳务工程,我们可以给对方开几个点的发票
社保最新政策 计算 比例 各档基数
我想问一下,我开票小规模企业,发票上面显示是1%,税率,但是申报时候显示是3%,我做凭证怎么做,如图下,你帮我看看这样对吗
老师你好,请问工厂里有食堂,有厨师和帮厨,是不是食堂的所有费用,都可以放在管理费用-福利费里?
老师我们公司账上有200多万的收入没有申报,10月电商的数据都会到税务系统,我十月申报的时候是一次把这200多万报了还是先报一部分好些?我们公司是小规模纳税人,前面没怎么报税,总共前面就报了30来万
下个月开的,和下个月收
尾款收到一起开发票
1.借:银行存款,贷:应收账款 2.借:应付账款,贷:银行存款
那下个月收到尾款又怎么做呢,比如这个月收10000,下个月收尾款10000并开发票20000,怎么做呢
借:银行存款10000 应收账款10000 贷:收入 增值税
借:应收账款20000 贷:收入 增值税 再借:银行存款10000 贷:应收账款10000 这样可以吗?
可以的,没问题的哈
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!