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收到钱,未开发票,怎么做账, 付了钱,未收发票,怎么做账?

2023-05-06 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 10:04

收到钱,未开发票,以后还开不?, 付了钱,未收发票,以后还收不?,

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快账用户3349 追问 2023-05-06 10:04

下个月开的,和下个月收

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快账用户3349 追问 2023-05-06 10:05

尾款收到一起开发票

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:07

1.借:银行存款,贷:应收账款 2.借:应付账款,贷:银行存款

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快账用户3349 追问 2023-05-06 10:11

那下个月收到尾款又怎么做呢,比如这个月收10000,下个月收尾款10000并开发票20000,怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:22

借:银行存款10000       应收账款10000 贷:收入     增值税

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快账用户3349 追问 2023-05-06 10:42

借:应收账款20000 贷:收入 增值税 再借:银行存款10000 贷:应收账款10000 这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:46

可以的,没问题的哈

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快账用户3349 追问 2023-05-06 10:47

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:48

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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收到钱,未开发票,以后还开不?, 付了钱,未收发票,以后还收不?,
2023-05-06
你好 借记 预付账款 贷记银行存款 如果设备已达到可使用状态 借记 固定资产 应交税费-待认证进项税额 贷记 银行存款
2019-10-05
借预付账款,贷银行存款。
2023-03-16
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-11-17
您好,可以先暂估入账,等发票来了再把暂估冲销了,按照发票入账
2021-01-08
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