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老师您好建筑行业22年暂估入账后,23年来票有差额怎么账务处理?

2023-05-06 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-06 10:54

你好,先冲销暂估的,然后根据发票入账

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你好,先冲销暂估的,然后根据发票入账
2023-05-06
你好; 红冲暂估金额; 按发票做账处理的  
2023-04-04
您好,冲销的时候通过以前年度损益调整来处理
2023-02-02
你好,先把之前暂估的红冲,然后根据发票做相应的分录。 然后把之前结转的成本金额做相应的调整 
2023-05-06
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-05-23
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