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22年底暂估的费用 在23年拿到发票(金额有差异)怎么做账务处理呢

2023-02-02 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 15:19

您好,冲销的时候通过以前年度损益调整来处理

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快账用户7804 追问 2023-02-02 15:26

具体分录是啥?可以用其他科目替代以前年度损益科目吗

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:27

就是用以前年度损益调整代替冲销损益类科目

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快账用户7804 追问 2023-02-02 15:28

不用以前年度损益科目还可以用啥科目

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齐红老师 解答 2023-02-02 15:28

这个不能用其他的科目。

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您好,冲销的时候通过以前年度损益调整来处理
2023-02-02
借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲暂估的, 然后再做发票的,借以前年度损益调整,贷银行存款 剩余的那5万是多暂估的,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润5万。
2023-03-21
你好,先冲销暂估的,然后根据发票入账
2023-05-06
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-05-23
冲销暂估借营业务成本负数贷应付暂估负数 开票金额做账 借营业务成本10 以前年度损益调整 15 贷银行存款25
2024-06-24
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