借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 附加税要计提的
本月销项税减进项税,得出的应交增值税及附加,是要在本月计提吗?分录怎么做,谢谢
老师,以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税 请问老师,我该如何做结转本月增值税分录?
老师你好,我本月销项是15027.52,进项是14065.22,应交增值税是962.30。如何出分录?附加税需要计提吗
老师你好,我们有个电力安装合同的金额是182000,3月已收工程款60000(未开票)。4月收工程款122000,并开票182000,其中材料成本118405.68,劳务成本20000,本月有很多费用。4月发生的销项是15027.52,进项暂定勾选14065.22(做的待认证),准备交增值税962.30.请问这几笔业务的凭证怎么出,我暂定的税金是否合理
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,固定资产卡片指的是什么,柠檬云财务软件里从哪可以看到
两个公司合作一个项目,要做资金明细表,两个公司都有投钱,然后五五分,现在要计算需要给对方公司多少钱,表格怎么做?
老师你好 我们公司销售自己使用过的二手车 开具税率为3%的发票 要怎么做账
老师,请问这个月申报印花税还有小微企业减免政策吗
请问10月新规后一般纳税人职工工资还可以坐在其他应付款里吗?
老师好,一般纳税人企业,印花税的申报金额,是购销的专普票不含税合计数,还是只要专票的
老师 这个月发现5月份有一张凭证财务费用利息支出记错金额了,5月份已经结账了,第二季度也报完税了,这笔分录应该怎么调整?
老师,上月该交的增值税计提了,这月留底税额多可以抵,这个怎么做分录
老师,你好,请问公司员工不购买社保,公司给了补贴,这个补贴是走公账吗,还是微信,还是算到工资里面
老师,公司从公户转给个人10万元,然后个人将这10万元转给不同的人报销,不同的人拿发票找这个人来报销可以吗?
那我转出未交增值税一直在借方挂起吗
是的,那个是过渡科目,不用结平