你好 不需要的,本年不用调整的。
老师:视同销售确认收入400元,成本300元,在企业所得税汇算清缴时需要调整100吗?
老师:视同销售确认收入400元,成本300元,在企业所得税汇算清缴时需要调整100吗?
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
老师好,请问上个年度企业所得税汇算清缴做了视同销售收入调增及成本调减。本年度需调平吗
老师,您好,企业所得税汇算清缴完成后,调整了视同销售收入、业务招待费、广宣费的调减,这时候需要调整22年度财务报表吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?