你好,可以选择一次性扣除,也可以选择不一次性扣除。会计上都是按照按月来折旧。

固定资产一次性折旧,电子税务局只需要填固定资产那个表就可以了吗,企业所得税申报时直接从利润里减掉一次性折旧额就可以了吗
所得税申报做固定资产的打印机,可以一次性折旧吗?所得税固定资产折旧表怎么填才能过?
季度所得税申报表固定资产一次性折旧这个表怎么填
请教一下,我12月买了台2千多的打印机入固定资产,那我这次企业所得税申报的时候这个固定资产可以一次性折旧填报吗?
购入的固定资产已按税法口径计提折旧,不打算加速折旧,季度纳税申报时,可以不填写固定资产一次性扣除加速折旧表吗
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
某商业企业为增值税一般纳税人,2025年1月购进一批商品,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元,企业以收到的一张银行承兑汇票结算全款,不考虑其他因素,下列关于企业购进商品会计处理表述正确的是( )。 A.贷记"银行存款"科目339万元B.贷记"其他货币资金"科目339万元C.贷记"应收票据"科目339万元D.贷记"应付票据"科目339万元
老师就是是不是企业不可以连续五年亏损
您好,老师,请问如果上年度购买保险,最终结算时需要退费,其中有红字发票,那请问进项税额如何处理及做会计分录?谢谢
老师:企业所得税年报,成本票没有开回来,纳税调增。结果与财务报表比对不符。改财务报表年报的成本是吧?
公司种植甘蔗,分5年收割,第一年收割了1485.93吨,总成本980933.91元,其中收割的1485.93吨中有257吨是留作种苗的,257吨的售价是520元/吨,那257吨种苗记入生物资产,按4年折旧,那应该按成本单价还是按售价单价算入账金额?
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,怎么做分录才能都平账
销项进项都开的现代服务费,印花税按哪个税目申报
你好,采购了一台价值3千的倒角机,能不能直接入制造费用呢
打了官司用老板的欠付的7万。这个钱怎么给法人?还回去。还有交的那个公司的电费。都需要什么资料?
所得税的固定资产是根据你自己选择的情况,然后来填写数据的。
我选择我13000多的打印机,一次性折旧,可是那个表我不知道怎么填才能过
表上的原值就填写固定资产账上的余额。然后允许税前扣除的就是你全部的,就是固定资产,这个金额全部可以扣除。 本期折旧的金额就填写账上按月折旧的那个数据。
是个负数,过不去呀
看着有风险提示过不去
你好,检查一下您的原值是不是填写有错误?
我把原值改过程3669,他的提示就是电子设备的折旧年为三年
原值是13669元
你好,你把原值按照您账上的原值填写。然后您不是说选择一次性扣除了吗?就可以一次性扣除的。然后不有一个本年累计吗?是你当年折旧的金额。
我没有填都没有过,我发的图一就是要填的数的要求,这个打印机的原值是否3669已折旧三个月了,这表里的数到底怎么填,才能一次性抵折旧
原值里填写3669。 然后本年折旧就是你本年实际累计折旧贷方累计数。 税收扣除的就是3669,因为你选择了一次性扣除。