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老师好!小规模纳税人,下面的分录对吗? 采购入库(入库一般都有合同,金额不会变) 借:原材料 待:应付账款-暂估入库 预付时(未收到发票) 借:应付账款-经营性应付款 待:银行存款 付尾款(未收到发票) 借:应付账款-经营性应付款 待:银行存款 收到发票 借:应付账款-暂估入库 借:应付账款-经营性应付款

2023-05-06 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 14:41

暂估和发票一样的可以。

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快账用户3223 追问 2023-05-06 14:43

如果这样,看已付款未收发票,是看应付账款经营性应付款吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 14:45

对的,是的,可以这么做的。你看收没收到发票,看应付账款暂估的贷方余额。

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快账用户3223 追问 2023-05-06 14:49

如果按上面的分录,暂估不是可以分几种情况吗?1、已全款未收发票入库;2、预付款未收发票入库;3、已付尾款/全款未收发票未到货入库;4、未付款未收发票先入库验收 如果是2、4这两种,看暂估看不出吧?

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齐红老师 解答 2023-05-06 14:51

你好,只要你货物到了,发票没有到,都可以暂估,不管支付没有支付。

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对的,同学,你的做账流程是对的
2023-08-08
您好,不用折成差异,最简单的处理就是发票来了冲暂估分录,全冲,再按发票做分录,也不用算差异,多简单,简单粗暴
2025-03-05
您好 未收到货跟发票就付款: 借:应付账款 贷:银行存款 收到货后未收到发票且月底了,是进暂估 借:原材料—材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到票之后: 借:应付账款--暂估应付款 贷:原材料—材料 借:原材料        贷:应付账款【最开始的那个应付账款】
2021-04-19
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