你好,他拿过来不报销是什么意思?

老师你好,我想问一下固定资产是八月份购买的,发票的开票日期也是八月份的,但是他九月份才拿给我,我现在做帐才入到九月份去,请问,这个固定资产,九月份我需要计提折旧吗?购买固定资产的日期是写八月份还是九月份?
老师,请问领导2020年7——12月份的报销单现在才交到财务,账务处理时是不是写成现在的时间,该冲销暂支款的冲销,差额部分补给就可以
请问老师,去年11月份开的固定资产发票,现在才收到,怎么账务处理啊
老师,请问一下,以前月份购入的固定资产,当时开具了发票但是没拿回来,几个月以后才拿到发票,发票日期还是以前月份,那该怎么入账怎么提折旧呢
请问老师,我固定资产4月份购买开始使用,但由于前端报销不及时,8月份才拿来拿来财务入账,请问折旧需要补计提5到8月,还是从9月开始计提
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
呃,是5月份才拿来报销
你好,那你就做固定资产折旧,可以从二月份开始。
这个是根据发票时间来入账的吗?
固定资产什么时间到的?是一月份吗?如果是的话,一般都是根据15到的。
就是说固定资产实际是1月份到的,从2月份开始补计提折旧
你好是的,是这么做的。
老师如果发票是1月份开的,价值1万多的打印机也是1月份到的,由于一直没有报销没有入账,5月份拿来的报销的时候我就当作打印机实际是是5月份到的,6月份开始计提折旧产,这样操作可以吗?
发票时间是1月份的
可以的,可以这么做的。
这个到时候需不需解释理由,就是说你发票是1月份的,为什么5月份才入账??
后期补的,之前没有做账,忘了做了。
这个解释会不会要求补计提前面几个月的折旧??
没有关系的,这个影响不大,差了几个月。
或者是你是说提前开了发票,这个固定资产刚拿过来。
老师如果是跨年的是不是要补计提前期的折旧?前期的折旧只能进以前年度损益调整??
小企业会计准则可以做到今年的费用
知道了谢谢老师!
不用客气,工作愉快。