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老师下午好,我有一个联合体中标项目的账务处理需要咨询,我公司与A公司联合中标了一个项目,建设业主转项目款到我公司,再由我公司转给联合体A公司,开票是根据现金流开出,我公司的账务处理怎么做?

2023-05-06 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 16:17

同学你好 开发票做收入就可以了

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快账用户5357 追问 2023-05-06 16:19

收款(未开票) 借银行,贷预收。转第三方这一步怎么做分录?

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:31

同学你好 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项

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快账用户5357 追问 2023-05-06 16:38

用银行存款转出的 银行存款科目怎么体现?

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:45

为啥给第三方 是你们的供应商吗

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快账用户5357 追问 2023-05-06 16:48

一起中标了,意思是我们两家共同为一个项目做建设

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:52

那他们给你们开发票吗

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快账用户5357 追问 2023-05-06 17:14

是的 比如10万的项目,业主先转款到我公司,我公司再给联合体方转款, 开票是我公司按10万开票给业主,转给联合体方的发票再开给我公司

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:18

同学你好 那你们收到的钱做收入 付出去的计入成本

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快账用户5357 追问 2023-05-06 17:24

只要对方给我们开票,是应该计入成本的是吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:29

同学你好 对的 计入成本就可以

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快账用户5357 追问 2023-05-06 17:33

收到钱未开票:借银行,贷预收账款。转给联合体:借预收账款,税-进项,贷银行,我公司开票 :借预收账款,税-销项,贷主营业务收入。 麻烦老师帮修改一下

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:37

借银行 贷预收账款 借预付账款 贷银行存款 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷预付账款

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快账用户5357 追问 2023-05-06 17:45

好的 我自己捋一下思路 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-06 17:49

好的 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 开发票做收入就可以了
2023-05-06
银行存款贷其他应付款。给B公司的时候做相反的分
2022-09-26
你好 你开工程发票给甲 a给你开材料的吧
2020-12-07
你好;  你们支付给B公司 ;  为什么会是B代收C公司货款 ?  你是要支付给C公司  吗?   
2023-01-04
你们有联合体协议,业务实际是你公司来 开展业务吗 。
2022-06-14
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