你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

业务1.12月1日,开出现金支票,从银行提取4000元备用。业务2.12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10000千克,单价10元,计100000元。专用发票上的增值税额为13000元,运杂费2000元。款项以转账支票支付。业务3.12月3日,采购员杨旅预借差旅费1000元,以现金支付。业务4.12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
1.12月1日,收到黄河有限责任公司货币资金投资100000元,款存银行。2.12月2日,从银行取得六个月借款30000元,三年期借款80000元。3.12月3日,购买10000股某上市公司的股票,作为交易性金融资产管理。股价10.2元,其中含0.2元的已宣告发放的股利,交易费7000元(增值税略)。以银行存款支付。4.12月8日,公司购入原材料一批,价款60000元,增值税率13%,以银行汇票结算,材料尚在途中。5.12月10日,上述购入的原材料验收入库,计划成本55000元,超支5000元。6.12月12日,公司职员小李借支差旅费2000元,以现金支付。7.12月15日生产产品领用原材料一批,计划成本68000元;管理部门领用原材料一批,计划成本为5000元。车间领用原材料一批,计划成本12000元,材料成本差异率为1%。8.12月18日,购入不需要安装设备一台,发票注明买价50000元,进项税额6500元,运费2500元(增值税略),款项以银行存款付清。9.12月18日,小李报销差旅费1800元,余款交回财务。根据材料,编辑会计分录。
2021年12月该企业发生如下经济业务(1)12月1日,张经理预借差旅费5000元,付现金。(2)12月2日,购入不需安装的柜式空调一台,价值16000元,运杂费600元,以转账支票支付。(3)12月3日,公司从东海涂料公司购入涂料3000千克,每千克3元,货款用支票支付,材料尚在途中。(4)12月7日,公司销售给龙逸公司A产品494500元,货款尚未收回。(5)12月8日,向银行借入短期借款100000元,存入银行账户。(6)12月10日,甲投资者投资600000元,转入公司银行账户,其中500000元享有公司三分之一的股份。(7)12月11日,购入圆珠笔20支,每支2.5元;报告纸10刀,每刀3.2元,价款以现金付讫,文具用品已验收入库。(8)12月18日,公司收到销售给华南建筑的A产品商业承兑汇票面值6215元一张。(9)12月20日,张经理报销差旅费5800元,补付现金800元。(10)12月20日向苏达公司销售乙材料一批,售价为300000元,款项已收到。(11)12月21日支付生产车间办公用品费
2021年12月该企业发生如下经济业务(1)12月1日,张经理预借差旅费5000元,付现金。(2)12月2日,购入不需安装的柜式空调一台,价值16000元,运杂费600元,以转账支票支付。(3)12月3日,公司从东海涂料公司购入涂料3000千克,每千克3元,货款用支票支付,材料尚在途中。(4)12月7日,公司销售给龙逸公司A产品494500元,货款尚未收回。(5)12月8日,向银行借入短期借款100000元,存入银行账户。(6)12月10日,甲投资者投资600000元,转入公司银行账户,其中500000元享有公司三分之一的股份。(7)12月11日,购入圆珠笔20支,每支2.5元;报告纸10刀,每刀3.2元,价款以现金付讫,文具用品已验收入库。(8)12月18日,公司收到销售给华南建筑的A产品商业承兑汇票面值6215元一张。(9)12月20日,张经理报销差旅费5800元,补付现金800元。(10)12月20日向苏达公司销售乙材料一批,售价为300000元,款项已收到。(11)12月21日支付生产车间办公用品费
1.假设某企业2022年1月份发生以下经济业务(不考虑税费)(1)1月1日收回应收销货款10000元存入银行。(2)1月3日用现金350元支付厂部办公用品费。(3)1月4日用银行存款800元支付销售产品发生的广告费。(4)1月1日向银行借入期限为10个月利率为6%的借款,借款金额为200000元,款项已存入银行。(5)6月30日,计提6个月的借款利息。(6)1月5日收到东方公司投入的货币资金300000存入银行,一台设备公允价值为200000元。(7)1月7日生产A产品领用原材料-甲材料10000元,车间一般耗用甲材料30000元,管理部门领用甲材料5000元,销售部门领用甲材料500元。(8)1月10日厂部管理人员李明出差预借差旅费600元,出纳以现金支付。(9)1月12日收到某国华侨捐赠50000元存入银行。(10)1月14日向阳光工厂购进材料6000元,增值税税率为13%,材料尚未入库,款项未付。(11)1月15日以银行存款60000元,偿还到期应付商业汇票。(11)1月16日向红旗工厂购人材料45000元,其中5000元以银行存款支付,
以前年度损溢调整科目借方余额在企业所得税汇算清缴时应该怎么处理,
老师,我们是小规模,公司不营业,只有一个账上结息0.31元的收入,其他全无,我能0申报不能,填0.31还得交企业所得税0.02,值当的吗
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请问老师,印花税申报里面,应税凭证名称一般写什么,我这申报税目写的技术合同
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提供预算服务,发票名称开什么合适,3000元怎么代扣个人所得税
民非,和基金会,捐赠收入需要报增值税吗,还有所得税