你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
天行健公司2x10年3月初现金日记账余额为1000元,银行存款日记账余额为980000元。本月发生下列有关经济业务:(1)1日职工张三预借差旅费200元经审核以现金付讫(2)2日签发现金支票4000元,从银行提取现金以备日常开支(3)2日生产A产品领用甲材料1000吨单价25元(4)4日签发转账支票支付税金2800元(5)5日从银行取得短期借款80000元存入开户行(6)6日签发现金支票46000元,从银行提取现金以备发放工资(7)6日以现金46000元发放本月职工工资(8)7日生产车间报销日常开支费用,经审核以现金200元支付(9)10日收到银行通知购货单位偿还上月所欠货款95000元已收妥入账(10)11日开出转账支票5800元支付本月车间固定资产修理费(11)12日行政管理部门报销购买零星办公用品费180元经审核以现金付讫(12)13日购进甲材料100吨,单价22元增值税352元,全部款项尚未支付,材料已验收入库(13)13日收到购货单位交来的现金支票500元用于暂付存入包装物押金支票已存入银行(14)18日购进甲材料500吨单价20元增值税1600元全部款项以银行存款支付材料已验收入库
业务1.12月1日,开出现金支票,从银行提取4000元备用。业务2.12月2日,从北京昆玉股份有限公司购入A材料10000千克,单价10元,计100000元。专用发票上的增值税额为13000元,运杂费2000元。款项以转账支票支付。业务3.12月3日,采购员杨旅预借差旅费1000元,以现金支付。业务4.12月4日,以现金500元支付车间购买办公用品。业务5.12月5日,上月预付给合肥庐州电子元件厂购买B材料货款30000元,现已发来B材料2000千克,单价20元,计40000元,专用发票上的增值税额为5200元,运杂费为1000元。扣除预付款项后的差额由银行存款支付。业务6.12月5日,上述B材料验收入库并结转其实际成本。业务7.12月6日,杨旅报销差旅费950元,交回现金50元。业务8.12月8日,为制造甲产品领用A材料8000千克,单位成本11元/千克。业务9.12月9日,以现金1000元支付业务招待费。业务10.12月10日,以银行存款支付各种税费,其中,增值税40000元,城市维护建设税2800元,教育费附加1200元。
1.12月1日,收到黄河有限责任公司货币资金投资100000元,款存银行。2.12月2日,从银行取得六个月借款30000元,三年期借款80000元。3.12月3日,购买10000股某上市公司的股票,作为交易性金融资产管理。股价10.2元,其中含0.2元的已宣告发放的股利,交易费7000元(增值税略)。以银行存款支付。4.12月8日,公司购入原材料一批,价款60000元,增值税率13%,以银行汇票结算,材料尚在途中。5.12月10日,上述购入的原材料验收入库,计划成本55000元,超支5000元。6.12月12日,公司职员小李借支差旅费2000元,以现金支付。7.12月15日生产产品领用原材料一批,计划成本68000元;管理部门领用原材料一批,计划成本为5000元。车间领用原材料一批,计划成本12000元,材料成本差异率为1%。8.12月18日,购入不需要安装设备一台,发票注明买价50000元,进项税额6500元,运费2500元(增值税略),款项以银行存款付清。9.12月18日,小李报销差旅费1800元,余款交回财务。根据材料,编辑会计分录。
2021年12月该企业发生如下经济业务(1)12月1日,张经理预借差旅费5000元,付现金。(2)12月2日,购入不需安装的柜式空调一台,价值16000元,运杂费600元,以转账支票支付。(3)12月3日,公司从东海涂料公司购入涂料3000千克,每千克3元,货款用支票支付,材料尚在途中。(4)12月7日,公司销售给龙逸公司A产品494500元,货款尚未收回。(5)12月8日,向银行借入短期借款100000元,存入银行账户。(6)12月10日,甲投资者投资600000元,转入公司银行账户,其中500000元享有公司三分之一的股份。(7)12月11日,购入圆珠笔20支,每支2.5元;报告纸10刀,每刀3.2元,价款以现金付讫,文具用品已验收入库。(8)12月18日,公司收到销售给华南建筑的A产品商业承兑汇票面值6215元一张。(9)12月20日,张经理报销差旅费5800元,补付现金800元。(10)12月20日向苏达公司销售乙材料一批,售价为300000元,款项已收到。(11)12月21日支付生产车间办公用品费
2021年12月该企业发生如下经济业务(1)12月1日,张经理预借差旅费5000元,付现金。(2)12月2日,购入不需安装的柜式空调一台,价值16000元,运杂费600元,以转账支票支付。(3)12月3日,公司从东海涂料公司购入涂料3000千克,每千克3元,货款用支票支付,材料尚在途中。(4)12月7日,公司销售给龙逸公司A产品494500元,货款尚未收回。(5)12月8日,向银行借入短期借款100000元,存入银行账户。(6)12月10日,甲投资者投资600000元,转入公司银行账户,其中500000元享有公司三分之一的股份。(7)12月11日,购入圆珠笔20支,每支2.5元;报告纸10刀,每刀3.2元,价款以现金付讫,文具用品已验收入库。(8)12月18日,公司收到销售给华南建筑的A产品商业承兑汇票面值6215元一张。(9)12月20日,张经理报销差旅费5800元,补付现金800元。(10)12月20日向苏达公司销售乙材料一批,售价为300000元,款项已收到。(11)12月21日支付生产车间办公用品费
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗