你好,学员,有,疑问呢
老师您好,请问上一个季度凭证里面的分录有错误的,要怎么改正呢?如果用红字冲抵是借贷方向不变只是红字冲就可以了吗?
请问老师抖音上有个老师讲实际工作筹划说:a卖给b(不要发票),b卖给c要发票,说合同流解决方案,让a跟c签合同,b做第三方委托,我就提问了如何让a跟c签合同呢?这样不就知道了b进货成本,签合同可是需要双方合同章,要是c能知道更便宜的成本怎么可能还跟b买呢?,那直播老师就把我T了,这不就是实际工作会遇到的问题么?使用这种策划一定会遇到我问的问题,我是做错了什么吗?
@刘倩老师 就上个问题按您说的员工A不是借贷方抵消了吗??
老师,借,其他应付款A 1万,不是公司员工,然后这个1万老板说直接跟他的抵消,不用还了,我直接做账借其他应付款老板1万,贷其他应付A 1万,这样可以么
郭老师接着上个问题,这个是23年的余额表,借方就趴着4.6万。在24年会计录入期初余额时录入到贷方了,一月的资产负债表里余额在贷方就是负数。这个怎么调整呢。我怎么做分录吧留底平了,不抵扣了
老师,我6月的工资发了,个税没扣,也没计提,现在这个账应该怎么做呢?
老师,请问银行账转错,一进一出还需要做账吗
无形资产的累计摊销 第二年的账面价值不用减去第一年的摊销金额嘛
老师做账的时候银行流水借袋方有一方冻结了,可以订凭证吗,有影响吗
印花税申报的时候销项开出去的票要交,进货发票也要交印花税吗?
老师,房开公司购买的土地契税税率是好多,列入那个项目
购买烧水壶能计入办公费用去吗
老师您好,我们要注销一家公司,科目对冲之后,应付账款还有十几万没平账,我该把它转到营业外收入还是主营业务收入呢?
公司应付账款有挂账,付款出去,发票没收到就没入账,导致账面有挂账,后面税务查下对方发票是有开了,这些发票都18.19年,如果我账上要调平要怎么做呀,是要补入吗,还是可以不做,用其他方式调平呀
固定资产计提折旧是已发票时间的次月还是收到货暂估入库的次月就可以?