您好, 对方如果提供发票是可以入账的
我想问下~ 与对方签了合同 但是是转给对方私户 不提供发票 这样我们公户转给对方私户可行吗?我们老板不太懂财务 老是搞这些没发票的让我公户转,八九万的合同
老师你好,和合作公司签订合同,由于合同流程没有走完,对方负责人能私人转款到公司账户么?等公司对公转给我们,我们再把钱退给私人。这样行么?不知道私人转到公司账户有没有风险。
私人给我们公司转账进来 但是要求我方开公司的发票,合理嘛?开公司抬头的发票可以吗?与个人签订的合同,对方不是以对公账户给我们转账进来的?
老师:我们公司和A公司签订了180万的销售合同(公对公的名义签下),但是后来A公司的老板私人帐户转了80万货款给我公司老板个人帐,这样我之前的合同要不要分开两份签?
老师,我想问下,如果员工张三报销。这个员工不是甲公司员工,是其他a公司的员工(这个员工兼做甲公司财务,签订合同是a公司),那么甲公司能报销这个张三员工吗?还是报销给签订甲公司李四员工名下,让李四私下转给张三?
老师固定资产电脑13000多元的,一次摊销完不留残值可以吗
注销外经证遇到这个问题怎么解决
老师,生产企业8月份报关忘记在8月份开了,再9月份开还能在9月份申报退税
你好老师,开租赁发票 两方都缴纳税吗 缴纳哪些睡
老师,可以帮我看看这笔账冲销对吗?为什么我的未分配利润勾稽关系对不上,隔着362.48这笔金额,利润表里面的营业外收入是两笔金额的总和
老师4s,店按揭贷款流程是怎么样的?客户买车是银行先垫支钱给4s,店。付的利息给银行还是4s店?
我们是分包,总包收我们3%管理费 已知目前总包已开发票销项税33.4,我们分包开给他进项税17.9,不含税总包和业主之间的审定金额372.1 1、税差=销项-进项=33.4-17.9=15.5 2、分包应该给总包3%管理费算对应税额=不含税审定金额*3%=372.1*3%=11 3、计算总共要给出去的进项税=17.9+11=28.9 4、重新计算税差=销项-进项=33.4-28.9=4.5 5、进项税差额=28.9-4.5=24.4,目前已开进项税17.9,还需要开具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含税发票金额按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但总包让我们按3%开票,他们算的结算款是130.79,对应税率3%,税额130.79/1.03*0.03=3.81 现在我想问 1:上面的计算到6.5的计算思路有没有问题 2:总包会计说,让我们按结算款的3%开发票,不要按9%开发票,不然就要结算款少,就跟我举例子假如结算款按100万算的话,就少6万块钱,我没懂什么意思
老师,请问一下个体户 定率核定10%,签订合同300万,收到300万,能不能今年就开200万出去,100万,2026年再开
注销外管证显示个人所得税多交怎么处理
我们付租金是9月份到11月份,对方说只能开票9月份的,10月份11月份到12月份给我们开出来,说按季度开票,他们按季度申报,对于我这边怎么入账,收到发票才入账?
没有发票的
没有发票可以先入账,不能抵税
那后期需要纳税调增吗
汇算清缴需要调增的