可以。查看下载打印这个发票,然后发票上就会有这些具体的信息。

某工厂系增值税一般纳税人,2019年6月份发生下列经济业务:(1)购进原料一批,取得增值税专用发票注明价款80000元,增值税税额为10400元,原料已验收入库并部分投入使用。在购货过程中支付运输费,取得增值税专用发票注明的金额为20000元,增值税为1800元。(2)购进包装物一批,取得增值税专用发票注明价款20000元。(3)购进办公用品一批,取得普通发票上注明价款20000元;购进小汽车一辆,增值税专用发票注明价款137000元,增值税17810元。(4)销售甲产品2000件,开具增值税专用发票注明的销售额为120000元;另收取包装物租金22600元。(5)采取以旧换新方式销售产品一批,新产品含税售价为90400元,旧产品作价15000元。(6)向灾区捐赠货物一批,不含税金额为90000元。已知:该企业取得的增值税专用发票均符合规定,并已认证;购进和销售产品适用的增值税税率为13%。请计算该企业本月应纳增值税额。
老师您好,增值税专用发票单位是平方米,数量可以开0.24或者53.7这种带小数的吗?另外想问一下我们采购的商品是不锈钢产品,进项和销项的商品名称一致但是规格型号不一致有影响吗?
、某企业一般纳税人,企业某月有关经营情况如下:(1)销售M型彩电,取得含增值税价款6780000元,另收取包装物租金56500元。(2)采取以旧换新方式销售N型彩电500台,N型彩电同期含增值税销售单价4520元/台,旧彩电每台折价316.4元。(3)购进生产用液晶面板,取得增值税专用发票注明税额480000元。(4)购进劳保用品,取得增值税普通发票注明税额300元。(5)购进一辆销售部门的货车,取得税控机动车销售统一发票注明税额390000元。(6)组织职工夏季旅游,支付住宿费,取得增值税专用发票注明税额1200元。已知:增值税税率为13%;取得的扣税凭证已通过税务机关认证。要求:1、计算甲公司当月销售M型彩电增值税销项税额2、计算甲公司当月采取以旧换新方式销售N型彩电的销项税额3、计算准予从销项税额中抵扣的进项税额4、计算当月增值税应纳税额
老师 我们公司的建筑企业,现在想搞一个系统平台,平台能提供公司财务数据、经营数据、仓库数据等,方便各部门开展工作。比如经营部签了一个工程合同,那么经营部就可以把这个合同内容填进去(项目名称、金额、结算方式等等),采购可以根据项目内容采购物资,仓库收发明细,财务可以根据工程进度内容付款等。可以在这样一个平台信息共享,分工合作。这样一个ERP系统,一般企业都选用什么品牌和类型的呢?麻烦老师推荐一下
老师你好,我想请问一下,我们公司是商贸企业,采购一批货物,收到进项发票没有认证,然后又把这批货物销售出去了,账上是有留抵税可以抵扣的,所以我没有认证发票,但是也导致账上没有这一类商品,如果我认证了,留抵税额不是越来越多吗?(我认证发票的时候是:借:库存商品,借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款)
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
嗯嗯,谢谢您。不用勾选认证,也可以直接查询到吧?
你好,是的。没有勾选的时候也能查询发票。