您好,可以确认点无票收入

您好,公司成立不久,没正式营业!快6个月了!要做点收入,怎么做账报税?
老师好,我接了本账,前一个会计做账做到四月份后就没有做下去了,后面几个月都是没开票的,她四月份后的申报都是根据3月份的财务报表申报的,我要怎么调整
老师,你好,我们每个月要支付25000的劳务费,怎么做账?需要做个税申报吗
老师你好,公司四五个月没收入,每个月想申报税让账面好看点,要怎么做
老师你好!给公司老板申报个税了,但没有实际发放工资,每个月也没做账,现要怎么补账呢? (是一家小规模每月没有收入,没有员工,从2022年10月-2023年9月给老板申报个税了)谢谢!
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
那这个后面要调过来吗
如果不开票就不用调了
这个没销售不开票,就是后面有销售了这个还要调过来吗
肯定的,后面开了票,要调账的
像这样提前申报没事吧
这个没事,后面需要开票再调账
这个做无票收入分录怎么做
和有票收入一样的做法
那到时候开票了在冲回吗
是的,到时再做负数分录
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。