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进项税额转出在电子税务局哪里填写相应的数据并申报?

2023-05-07 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-07 17:08

同学你好,打开增值税申报表附表二,找到第二部分进项税额转出额,将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中,栏次为14至23。填写完成后,本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中。打开增值税申报表主表,进项税额转出额自动从附表二中取数,栏次为14。点击保存并提交申报即可。

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快账用户7072 追问 2023-05-07 17:13

我打开增值税申报表附表二,第三部分待抵扣进项税额第25和27栏就有这个金额了 ?这个怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-05-07 17:30

同学你好,这个可以做抵扣处理。再在进项税额转出栏填写上数据就行了。

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同学你好,打开增值税申报表附表二,找到第二部分进项税额转出额,将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中,栏次为14至23。填写完成后,本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中。打开增值税申报表主表,进项税额转出额自动从附表二中取数,栏次为14。点击保存并提交申报即可。
2023-05-07
你好,这个在附表二里面填写的。
2024-05-21
进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。 进项税额转出是已经抵扣的税额,需要转出后计入成本,在申报时需要在附表二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额里填制
2023-10-23
你好,你可以打开增值税申报表表二,有个集体福利那一行贴在那里就行。
2022-07-08
你好,直接在附表二里面填写进行所有转出就行。
2024-05-20
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