同学你好,打开增值税申报表附表二,找到第二部分进项税额转出额,将本月进项税额转出的金额对应填写在表中的项目分类中,栏次为14至23。填写完成后,本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中。打开增值税申报表主表,进项税额转出额自动从附表二中取数,栏次为14。点击保存并提交申报即可。

请问老师,做账时进项税额转出了,申报时候要在哪个表上填相应的数据?
老师,现在要申报企业所得税,电子税务局里填写资产负债表的期末数根据那个数据填写
进项税额转出在电子税务局哪里填写相应的数据并申报?
老师,进项税额转出在申报表进项填写的表格哪栏填写转出数据
在电子税务局里做进项转出如何操作?先填哪里再填哪里?
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
我打开增值税申报表附表二,第三部分待抵扣进项税额第25和27栏就有这个金额了 ?这个怎么处理呢?
同学你好,这个可以做抵扣处理。再在进项税额转出栏填写上数据就行了。