同学,你好 先红冲暂估的分录,再按照发票正常做账

老师我暂估的库存商品,结转了成本,收到的发票与暂估不一致怎么做账务处理呢
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
老师你好,商贸公司暂估入库结转成本了,我收到发票后分录怎么做呢!
老师好,请问我上个月暂估入库,也结转了成本,这个月收到发票冲销暂估入库,还得冲销结转成本的分录吗?
老师,多暂估的怎么做账
你好老师,我司在23年发生无票支出955646.94,24年发生无票支出594442.11,均没入账,一直挂在其他应收款-法人名下,导致金额巨大,这个要怎么处理呢?
你好老师,税务预警补缴增值税怎么写分录
国外客户可以给我付人民币吗, 他们觉得付美元汇率损失大,我公司是外贸出口退税企业
支付的佣金签了合同的,签订合同,支付都是在2024年完成的,付了后当时挂着账没处理,这个现在要怎么处理?
老师,请问公司注销时,账面上的资金是先退回实收资本,还是先分配未分配利润
报关单出口方式是EXW,显示杂费是500元。申报销售金额10万元人民币,那这样的话,开发票按照多少开具?fob价是多少?
请问,劳务派遣差额征税,可以抵扣进项税吗?
老师 法人借款5万,给了业务部做提成,可以写一个提成表签字核销借款吗?
海关罚款可以计入到销售费用里嘛?
老师,那要不要红冲结转的成本呢!是暂估和成本全部红冲后,还是只红冲暂估,不冲成本呢?再收到的发票做分录吗?
同学,你好 需要红冲成本的
老师那就是暂估,结转的成本全部红冲,然后再按收到的发票入库,在结转成本是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,如果发票回来这样做分录可不可以:借应付账款-暂估,借应交税费-进项,贷应付账款-供应商
同学你好 最好是红冲
老师,这样也是可以的吧!毕竟不影响损益!
同学,你好 是的,可以
老师,还有一个问题,那就是暂估后结转了成本,收到的发票后我红冲了暂估,但是没有红冲成本,再按收到发票正常入账,最后不再结转成本,这样是不是也可以,这样收到发票只做一笔红冲暂估入库就可以了?
同学,你好 只要金额一致,是可以的
非常感谢你老师!
不客气,回答满意请5星好评,谢谢