同学,你好 先红冲暂估的分录,再按照发票正常做账
买进半成品,我方加工后卖出,买进的半成品是入库存商品吗?
老师,刚面试个工作,应收太大,之前代账公司做的比较乱,好几年了,老板娘也不太想的起来,有些是收款了未开发票也没有申报未开票收入,有些公司注销了,这些账要怎么平呢,去年专管员让把这些补税了
公司帮员工承担的个人社保部分如何在汇算清缴调增,应该如何填写?
考过了初级,考税务的话一般一年考几科合适
老师,你好 公司24年12月入账了一办公桌固定资产,无发票入账;25年1月开始计提折旧; 请问企业所得年报申报的时候,资产折旧里面,关于这个固定资产的账载金额和税收金额该怎么填写调增
意思就是说按实卸的重量算入库,只是把采购单价做了调整,最终入库金额和付供应商金额是一样是吗
汇算填报期间费用明细表,发生的研发费用不知道需不需要填在这张表中?管理费用对应的项目只看到19行次研究费用,不知道和研发费用有关联吗?
承兑贴现息应该放到现金流量表哪一项?
老师,供应商说她还有4000多的货款还没有付给她,她之前是一般纳税人13%,现在改为小规模了,只能开1%,可以的吗
老师,如果企业是盈利的,注销的时候,法人还要按盈利的金额的20%交个人所得税是吗?
老师,那要不要红冲结转的成本呢!是暂估和成本全部红冲后,还是只红冲暂估,不冲成本呢?再收到的发票做分录吗?
同学,你好 需要红冲成本的
老师那就是暂估,结转的成本全部红冲,然后再按收到的发票入库,在结转成本是吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,如果发票回来这样做分录可不可以:借应付账款-暂估,借应交税费-进项,贷应付账款-供应商
同学你好 最好是红冲
老师,这样也是可以的吧!毕竟不影响损益!
同学,你好 是的,可以
老师,还有一个问题,那就是暂估后结转了成本,收到的发票后我红冲了暂估,但是没有红冲成本,再按收到发票正常入账,最后不再结转成本,这样是不是也可以,这样收到发票只做一笔红冲暂估入库就可以了?
同学,你好 只要金额一致,是可以的
非常感谢你老师!
不客气,回答满意请5星好评,谢谢