你好,你这是内账还是外账?
老师,请问下,餐饮公司会员卡办理时充值赠送的金额计入做账:借:银行存款 销售费用 贷:预收账款,客户消费时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税,那就是说赠送的部分也是要交增值税的是吗?
老是,我公司是小规模企业,开办时欠人货款一万元,现在想用在我公司充值会员卡,正常充值一万元送一千元,我是要点现金充值吗?用来抵货款(会员卡金额一般都是客人消费了才会结转成收入)我的分录要怎么做呢?
老师晚上好,我们是餐饮行业,店里有三位股东,现在有两位要撤资,截止到2021年1月份账面上现金余额为119272元,应收账款为234400,预收会员卡充值(现金值93260.27元)(赠送值5697.73元)未消费,应付账款为21242元,利润为169967.73元,另外两位股东要撤资的话,该怎样分配?谢谢
你好,我公司是做体育行业的,小规模企业,属于服务行业 情况是这样的:顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票,先从第三方软件付款,然后在到达对公账户。充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么? 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入? 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?因为之前的会计账很乱,开的发票也对不上,不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么?
老师,餐饮业的收入到底怎么算的,我脑袋都想疼了。月收入337317.13,赠送的会员金额4745.05,月收入里面还包含了客户存的会员卡消费的金额52918.27。充值的会员卡是充值5000送300,这300需要存入预收账款里面吗,消费的时候又怎么算的呢。
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
老师好,其他公司免费提供经营场所给我们公司使用,需要做账务处理吗
你好,我们是一般纳税人,取得进项发票13个点可抵扣税额19021.67分别是金属制品铝合金门窗、非金属矿物制品万年青水泥、非金属矿物制品瓷砖。开具销项发票13个点税额20707.97分别是金属制品铝合金、非金属矿物制品水泥、非金属矿物制品瓷砖。项目名称大类都一样,下面小名称会有不一样。会不会影响抵扣税额,然后我的增值税额会多少?
老师,我们公司临时招聘了几个人,差不多干7-8个月,这期间的工资薪金怎么发放比较合理
税务登记时财务负责人可以和法人同一个人吗?会计做财务负责人会有什么风险吗
材料移送到别的项目使用,需要什么资料留档备查
24年度预估成本五十万,年初红冲预提数据,现在汇算清缴前还是负的18万,是不是申报时候要调增18万?
跨年的发票开红字,做以前年度调整损益,当月的主营业务收入总额,没有减去开红字的金额,税务局报税上的销售收入减去了这个红字的金额,凭证里主营业务收入,要不要调账,怎么做凭证
内账老师
你好,内账的话两种算法,一种是充值时赠送部分确认预收账款这样的话借方同时确认销售费用,
第二种比较麻烦,充值时按实际充值金额做预收,你按充5000赠300算成折扣,消费时按折后金额确认收入
那老师,客户实际消费的时候。我做什么分论呢
你好!第一种不用分全额确认收入,第二种,实际工作中是收银台分,做卡时按赠送金额录入折扣率