您好,可以的,就是要一个一个月去反结账,再反记账反审核,不能跳月份,有点麻烦
老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
U8去年5月份错了,可以反结账,反记账,和反审核吗
老师,前年的账发现记错了,反结账去改,可以吗?
老师,你好,请问一下,我们公司要修改以前的账,要反结账和反记账到21年1月, 我们公司用的是用友T3的,我从21年一年一年的改,先把21年的反结账反记账,我改好账了,再年结,再反结账反记账22年的可以吗
用友U8,2024年发现账做错,1月反结账,然后在2023.12月.31日登录系统,反结总账12月,反记账,反审核,然后修改凭证,固定资产模块反结账,修改好凭证后重新生成结转凭证,记账结转12月,然后2024.12.31登录账套,在期初余额表申结转下对吗?
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,因为我们公司员工全国各地都有,工资公司发放,社保公积金就是喊其他公司代买的,他们就开票给我们服务费,那怎么做账啊,比如员工工资1000,社保公积金合计2000,个人部分800,,公司发放工资8000,代买公司开票2000,怎么做分录啊
请问一般纳税人之前开了2000专票给他,现在他要退款500,直接开-500的发票给他吗。还是之前要作废然后重新开
小规模,销售233489.82,申报印花税,填写计税依据是233489.82/1.01还是233489.82/1.03?
一个企业投资我们企业,打钱到我们企业对公账户,我需要给他开票吗?
我们一个劳务派遣的员工辞退了 ,需要支付赔偿金,他的合同是跟劳务派遣签订的,想问一下这个是我们直接支付赔偿金还是通过劳务派遣公司比较合适啊
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说又可以收回了,我们如何账务处理?计入什么科目?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方:其他应收款 贷方:以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 贷方:利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么?还是2024年2025年?填写在调整项目明细表“其他”
福利费是按工资的14%吗
请问老师公司卖二手车需要交哪些税呢?发票怎么开呢
请问,员工个人公益捐赠,能抵扣个税吗?申报工资时怎么填呀?例如工资8000元,捐了1320元,填附表总提醒不能超过楼除数0?不知道是哪里填错了,还是别的原因?谢谢
记账,结账,审核可以设置成一个人吗
您好,您用管理员的身份进去可以都是一个人操作
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!