借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税, 借应交税费、企业所得税,贷银行存款l
企业所得税汇算清缴后,需要补交的,分录怎么写(小企业会计准则)
企业所得税汇算清缴后,需要补交的,计提分录怎么写(小企业会计准则),借:所得税费用 贷:应交税费—应交企业所得税对吗
企业所得税汇算需要补交企业所得税,需要补交怎么做分录?
我公司用的是小企业会计准则,企业所得税汇算需要补交企业所得税,需要补交怎么做分录?
老师,小企业会计准则,汇算清缴后需要补交所得税,分录该怎样写?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
能不能借:所得税费用 贷应交税费企业所得税, 借应交税费、企业所得税,贷银行存款,期末损益结转时借:本年利润,贷:所得税费用 ?
可以的,但是你这种情况下影响今年的净利润。
老师:如果按照你说的方式来做账,那么期初利润分配_未分配利润+本年净利润是不是就不等于期末利润分配_未分配利润了?
是的,估计关系不一致,可以忽略。
老师如果10月份需要缴纳第三季度企业所得税!那么在9月账上是不是需要做账借:所得税费用,贷应交税费_企业所得税???
对的,是的,是这么做的。
老师:那么在9月份期末损益结转时,是不是需要做分录借:本年利润 贷:所得税费用???
是的,是的,需要这么做的。
老师社保费申报后,申报记录在哪里打印啊!找不到
1、打开电子税务局,输入用户名密码,点击登录。2、点我要办税,在点击税费申报及缴纳,点击社保费管理。3、点击社保费申报缴款情况查询,选择起始日期,点查询。4、点击申报明细表下的查看明细,点击打印
好的知道了!谢谢!直接点打印预览就出来了
不用客气,工作愉快