你好,这个你收到的时候可以借银行存款,贷营业外收入。或者专项应付款。 发工资的时候都是借应付职工薪酬贷,银行存款。
老师,请教下增值税报表上的进项转出的明细的纸质发票哪里可以查到,我进去只查到电子发票的进项转出的明细
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
因为是针对一个三年期的项目的补助,我收到的时候做了贷递延收益,计提研发工资做的,借管理费用—研发费用,贷应付职工薪酬,发放完我做了借递烟收益,贷管理费用研发费用
你好,是的,后面就把这部分转到递延收益。
现在有个问题,我用递延收益把管理费用研发费用冲抵以后,最后年底余额表上管理费用研发费用的科目当期发生额就比实际发生少了我冲抵的那部分
你好,其实很正常的。因为实际上你企业本身没有负担。这一笔也就不应该计入费用。
但是我公司现在可以申请一个政府针对研发支出的补助,我想把这个算进去能多申请点补助
是这样子的,你如果说想做的话,补贴你直接进营业外收入啊,然后把研发费用该怎么做就正常做就好啦。
因为我当时没考虑到这个,所以把费用冲抵掉了,现在有办法补救吗
你好,这个要看你之前实际做过哪些分录。