你好; 针对你们现代服务部分的 进项税加计扣除的; 还有如果有研发服务; 针对研发费用 加计扣除的; 0申报你有发生加计扣除你可以填写; 之后留抵的

这个12月份的账,研发费用可以只结转一部分到管理费用么,然后按结转到管理费用下研究费用的金额加计扣除?因为老板不想亏损这么大,还是要把研发费用科目下的金额全部加计扣除 2.这个第四季度企业所得税报表是不是不能填加计扣除表 要汇算清缴再填写
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
请问老师,单位为高新科技企业,2021年研发费加计扣除,A项目立项时间1-6月,A项目按照截止到6月的研发费进行的加计扣除,而6-12月份发生的没有加计扣除。但是单位要上市,上市审计人员说如果没有完成立项的报告,7-12月份发生的研发支出也可以加计扣除。请问老师,财务负责人让我重新计算后覆盖申报,我想知道这种操作是否有税收风险。
老师,您好,科技型中小企业研发费用加计扣除,申报第三季度时填写了,现在申报四季度的,对应行次还是三季度的数据,灰色的,无法修改,那四季度的加计扣除是要汇算清缴的时候才享受吗
老师,研发支出-费用化的可以加计扣除,那资本化的不是得形成无形资产时才能按200%进行摊销吗?这样的话研发支出辅助账里还需要把资本化的这部分写进去吗?如果写进去那加计扣除那里的金额怎么填写?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
可以不填写吗?
零申报了,去哪里填写加计递减的数字?
你好; 如果符合研发费用 的 ; 也有发生; 需要填写哈
研发费用是季报吗?
你好; 你确实 放弃的话 你可以不写 (但是一般会让写 情况说明的 )