你好,对的,是的,第四季度不可以加计扣除的。

老师,您好。我第三季度申报企业所得税有个研发费用的加计扣除,当时不填不让申报,现在第四季研发费用加计扣除是灰色,是不是可以不管
老师,您好,科技型中小企业研发费用加计扣除,申报第三季度时填写了,现在申报四季度的,对应行次还是三季度的数据,灰色的,无法修改,那四季度的加计扣除是要汇算清缴的时候才享受吗
研发费用加计扣除:2022年获得科技型中小企业编号;2023年5月31日之后,申报的科技型中小企业,目前未取到科小编码,这种是不是不能享受研发费用加计扣除,还是前三季度享受100%,第四季度75%
企业所得税季报第3季度,我们是科技型中小企业,是享受研发费100%加计扣除的,第三季度季报的时候可以享受吗?我记得第2季度的时候也填写了,那么第2季度填写了第三季度还能继续享受吗?
企业所得税季报,第四季度季报申报的时候,我们第3季度的时候已经用了研发费加计扣除,第四季度还让用研发费加计扣除吗?还有可弥补亏损,关键是要确定研发费加计扣除,第四季度让不让用?就是它带出来的数据是前三季度的数据?还是说全年的数据?能不能自己填?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗