同学你好 计入长期待摊费用 然后调增

老师,我咨询您一下问题,房东没有给我们开房租发票,去年年底审计查账,把没开发票的房租也算了费用。说如果收不到房东发票,就在所得税清算的时候,做企业所得税纳税调整,这个只要报税做调整就行吗?要不要写分录做凭证?怎么写呀
老师我们前2年的房租是现金支付,房东不给开发票,我可以在今年补计提金额,到时候汇算清缴调出吗
老师问下计提前面2年的房租,金额合计50万左右,这个房东不给开发票,我们需要入账怎么写分录,到时候我们汇算清缴把他调增
老师,请问一下,2021年 我计提了一笔房租费用,借:管理费用-房租 40000 贷:其他应付款 40000 2022年5月汇算清缴时发票没回来报表调增了,但是我做的账本忘记做这笔调增后的分录,2023年1月我们才付的这笔款,如果今年汇算清缴前发票回来怎么记分录呢
老师请问:我们租的员工宿舍退房的时候因为我们提前退房,房东扣下了租房押金,现在也没法让房东给我们开收据什么的了,请问:1、我们能去税务局把这个押金作为房租费代开发票吗?2、如果能代开发票,产生的个税怎么做账呢?3、如果不能代开发票,现在又没有任何单据做附件,这个又怎么处理做分录呢?
老师,公司之前有辆车一直没入帐,也没提折旧,现在卖了3000块钱给个人,要通过公司卖,这个怎么办?
老师,甲方用建信融通贷款给我们工程款,但是扣的利息费用扣的我们的钱,这个钱我们怎么做账?还有融资费用也是从我们账户扣的,还给我们开了发票
老师好,请问门诊需要缴纳印花税吗?需要根据什么缴纳呢?
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新到一家公司做财务,公司的营业执照也没下来,现在在跟实操学做帐,请问我需要购买财税系统吗,后期申报企业所得税,或者增值税,直接从财务系统导出,是不是更快捷
2024年7月1日以后开公司5年之内实缴,假如注册资本是100万,股东实缴了50万,已交印花税,还没到5年公司又要注消,公司承担多少责任 ,我上的是录播课,这块没听懂
问下,现在跟着之前的课程学筹建期的会计凭证,这是要同步做帐在送的软件里吗?
老师,建筑企业开具不征税发票,还是需要缴纳2%增值税嘛
金属制品增值税税负率多少合适 所得税税负率多少合适
总分公司性质,目前公司业务都在分公司,总公司不产生业务,但总分公司都需要申报增值税报表、财务报表、企业所得税报表,目前企业所得税报表是汇总到总公司申报的,增值税报表没有办理汇总手续,那么总公司增值税报表和财务报表是否可以填零还是要跟着分公司一样的数据填报。
不能直接一次计入费用吗
对的 对的 直接一次性计入费用
这个不太好 要计入长期待摊费用然后按月摊销 要有房租发票才可以税前扣除
房租发票肯定没有,就到时候时候汇算清缴调增吧,是不是金额太大,所以不介意一次入费用,这个计入长期待摊费用的话,分录怎么写
同学你好 对的 这个要调增
那涉及的分录怎么写
同学你好 不用做分录 只要汇算清缴调增
不是这个意思,我的意思补计提的分录怎么写,不是调增的,我知道调增不用写分录
同学你好 借以前年度损益调整 贷累计摊销 这样
需要通过以前年度吗,我们是小企业会计准则呢
同学你好 那就用利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润 贷待摊费用吗?
对的 分录是这样做的哦