你好; 你应收账款是负数; 就是预收账款了 ; 你这个是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少报税的情况 ?

人家帮我们清理,弄了一张清理垃圾费3000,代扣个人所得税440.请问需要交增值税吗
老师,全日制大学生申报个税,是选择劳务报酬(试用累计预扣法)吗?
老师,我们一般纳税人汽车销售公司收到一辆二手车,对方开的是二手车销售统一发票,不能抵进项,我们可以要求对方作废重开可以抵进项税的票吗
老师,生产啤酒,生产工艺是按5吨糖化锅投料,生产出来酒液进发酵罐不一定保证是5吨,可能是4.7吨、4.91吨、5.12吨。在核算成本时,本期投入产量填写5吨,还是填写实际进发酵酒罐的数量4.7吨或4.91吨或5.12吨?
一月二月没开发票,现在可以让对方补开发票吗?
为什么用税负率报税?
请问管理体系认证是什么? 发生费用入什么科目
老师,您好,我有笔劳务报酬,24年12月申报个税了,25年1月发的,25年2月开的发票,现在个人汇算清缴,需要提供这些材料,这张票可以放到24年不放25年吗
请问假如这个人在甲公司一年工资8万,个税正常交完了,现在再给乙公司开10万的劳务票,开的时候就把增值税附加税什么的都交了,没有其他收入的情况下,次年汇算的时候不会再产生个税是吧
CPA会计和财管课程都听完了,现在开始主要是做题,还是用别的什么学习方法?做题的话哪个习题册比较好,求推荐。会计学堂APP的题库怎么样?
都是根据当月开票来做收入的,有部分负数的原因是以前年度的 客户的确没找我们开发票,有部分是定金款,有部分是合同还没完结 货物没发全,等后面跟客户对完账再一次性开票确认收入。 像这种情况 ,有没有别的方法能减少公司利润呢
你好; 不对的 ; 怎么会 应收账款那么大的负数金额 ; 你肯定是操作的不对哦 ; 你业务符合收入了; 就得做无票收入哈; 不是等着收入开篇了 才做收入的
因为我们公司每个月成本不多,销售跟客户也沟通好了 可以先不开票 ,所以就没有当时确认无票收入,等开票时候再确认收入。
那我当时确认无票收入,等开票了报税的时候 税务系统会自动反应进去 , 不是交两道税吗了吗 那我应该怎么做呢
你好; 不开票; 你也得做无票收入与处理报税的; 你这样操作就是会异常的
那我当时收到款项了 没开票,确认收入了报税了 ,后面又开票了 ,税务系统直接连接开票系统,我怎么申报啊
这样不会申报两次吗 还是说 当时收到款 就给客户把票开了
你好; 你红冲无票收入 ;然后再按开票报一次即可; 之前缴纳了税费 不用重复报税的; 一正一负数已经抵减了 在本期
那税务系统不是会自动出现本月销项税额及开票数吗 我红冲的话只是账上销项减少了 ,申报的地方还是没减的啊 都自动出来了 我改不了的 ,还是说在申报表上哪一栏再写负数的
你好1; 开票的部分是自动的; 红冲无票收入 这部分你要手动去写哈 ;写负数金额