你好; 你应收账款是负数; 就是预收账款了 ; 你这个是怎么形式的; 你是不是有少做收入和少报税的情况 ?
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师我想问一下资产负债表上应交税费和税务局上不一样怎么办?我接手前任会计的账,他有些科目数额不对。9月份应交税费-增值税贷方余额为24953.54,税务局上10月缴纳9月增值税是53901.89,我就纳闷了怎么会差这么多,因为我们每个月都是正常缴税,按道理不会出错,每个月就是开多少发票算多少销项,抵扣多少进项就算多少进项,并且进项票也是跟着成本走的,勾多少进项就代表多少成本。 我我本来想记入以前年度损益调整,然后多记一个应收账款,这样的话销项税不就是多了吗?然后应收账款的话,如果他比我们公司真正的应收多的话,我考虑提一个这个坏账准备把它尽量冲平但是我不知道这么做对不对。 或者我看到有些简单粗暴的直接调整当月无税收入多记一个销项?求老师解惑,感谢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
书籍已收到,快账财务软件在哪里?怎么找不到
税务网财务报表,有没有要求一定要重分类后的上报
红冲发票和被红冲掉的蓝字发票还需要做凭证不
收到个人劳务发票,对方说他是个体户,抬头就开个人抬头了,可以吗?
请问一下,私企只有一个出纳会计,一个总账会计。然后总账会计是财务负责人,相当于会计部门的领导。可是每次出纳请假的时候,总账从来不帮出纳做任何事,但是总账请假的时候,还要求出纳帮她开票,合理吗?
会计学堂线下课程怎么退费
境外基础研究为什么不允许加计扣除?
卖汽车的,但是每年都要叫给运满满平台1万元,专门提供线索的,可以快速找到哪些客户需要购车, 这计入什么科目呢 ?
公司里个人股权转让,在自然人电子税务局股权转让已通过,需要申报缴税,怎么申报
老师你好!资产负债表上的应收账款金额500多万,怎么调账让金额小一点
都是根据当月开票来做收入的,有部分负数的原因是以前年度的 客户的确没找我们开发票,有部分是定金款,有部分是合同还没完结 货物没发全,等后面跟客户对完账再一次性开票确认收入。 像这种情况 ,有没有别的方法能减少公司利润呢
你好; 不对的 ; 怎么会 应收账款那么大的负数金额 ; 你肯定是操作的不对哦 ; 你业务符合收入了; 就得做无票收入哈; 不是等着收入开篇了 才做收入的
因为我们公司每个月成本不多,销售跟客户也沟通好了 可以先不开票 ,所以就没有当时确认无票收入,等开票时候再确认收入。
那我当时确认无票收入,等开票了报税的时候 税务系统会自动反应进去 , 不是交两道税吗了吗 那我应该怎么做呢
你好; 不开票; 你也得做无票收入与处理报税的; 你这样操作就是会异常的
那我当时收到款项了 没开票,确认收入了报税了 ,后面又开票了 ,税务系统直接连接开票系统,我怎么申报啊
这样不会申报两次吗 还是说 当时收到款 就给客户把票开了
你好; 你红冲无票收入 ;然后再按开票报一次即可; 之前缴纳了税费 不用重复报税的; 一正一负数已经抵减了 在本期
那税务系统不是会自动出现本月销项税额及开票数吗 我红冲的话只是账上销项减少了 ,申报的地方还是没减的啊 都自动出来了 我改不了的 ,还是说在申报表上哪一栏再写负数的
你好1; 开票的部分是自动的; 红冲无票收入 这部分你要手动去写哈 ;写负数金额