您好,这个申报表累计数就是你平时申报累加一起的

老师!你好!我想问下增值税申报的时候第二栏的其中:应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗,因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有,4月有数据的,5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额,今天填报6月的数据时候,应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0,本年累计数是45月的数据,请问下这个怎么填报呢
老师,填写工商年报里的纳税总额,是填全年的附加税、印花税、所得税,还有本年累计的增值税,老师,填写本年累计的增值税是填写纳税申报报主表里24行的应纳税额合计里的本年累计数,还是填写19行里的应纳税额本年累计数,还是填写27行里的本期已缴税额的本年累计数呀?
老师 去年增值税纳税申报表的本年累计数不对,需要改嘛,本年累计数应该是自动生成的吧
电子税务局中要申报的资产负债表本月数和本年累计数都需要我们自己填写吗?还是说只要填本月数,本年累计数自动生成?
小规模增值税申报表本年累计是自动生成的吗老师
老师您好,请问现在申报2025年工商年检,那种26年3月股东实缴了10万,需要写进去吗?
老师您好,我4月申报了异地预缴的增值税,申报万之后税款今天才交呢,但是我用外经证进去后发现没有可以缴纳的税款,就是现在找不到在哪里缴纳税款的,老师这个应该怎么查
老师,为什么应收账款转回坏账准备的分录也要抵消呢
去年收入挂预收账款转收入少了,那么更正2025年增值税申报表不能够抵增值税进项,怎么办?
老师,你好。公司起诉欠管理费不交的司机,现在法院帮追回4千。之前账上没有做过账,现在这个月进的4千怎么出会计分录
老师我们想经营一个食堂项目,各项支出合理占比应该是怎么样的
收到出口销售款,原始凭证除了银行回单还需要什么
老师具体回答一下,比如科目余额表中,没处置前年初原值1000000,处置后年末原值0,本年折旧累计发生额贷方是50000,(其中该资产处置之前的本年折旧是50000)期末累计折旧的余额是0(因资产处置时转入累计折旧借方为1000000)
老师 一季度暂估了成本,但是分录是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,四月份成本回来 是不是直接写个红字就可以了呢?
发工资选错银行账号了要退回重新发吗?如果不退如何做账
但是数据不对呀
其他的都没问题,因为去年有1%,免税,后面我们变一般纳税人,会不会数据更新错了
我对过金税盘,我报表上的数字是对的
你对下申报收入,如果没问题就是对的
那累计数不用管他可以嘛
你还是把申报表对下好点
好的,我核对下
好的,祝你工作顺利!