没认证的计入应交税费-待认证进项

老师,进项发票没认证我都做到待抵扣进项里面了,现在要认证,转出进项,怎么写分录
老师,进项税做账,记在待认证进项税额里,后期发现不能抵扣,可是报税时,已经抵扣了。请问怎么做分录
请问以已认证发票要怎么做分录,收到没有认证记待抵扣进项税额了
你好,请问采购收到的进项发票进项税(没有认证)要进入待认证进项税额还是待抵扣进项税额?等要用时要怎么转?
老师您好,我1月份收到的进项发票,没有认证抵扣。收到发票做进待认证抵扣进项里,1月份的进项还要转出吗?到2月份认证抵扣了该发票,申报1月增值税,请问认证抵扣发票的会计分录写在那个月?
到时候认证了呢怎么做
转入这个借:应交税费-增值税-进项
应交税费-增值税-进项税额是不是应该要跟申报表的一致才对的?
是的,跟你认证抵扣的一致