同学你好 不用补计提 从计入固定资产次月开始折旧

老师,我问一下,去年11月计入在建工程的办公家具(49500元),今年6月在建工程财务决算时把这办公家具剔出来了,应该直接入固定资产,想请问老师,这半年的折旧用不用补计提?直接从7月开始计提可不可以?
老师,我咨询一下,我们单位在建工程6月才出财务决算报告,我也是6月才由在建工程转成固定资产的,实际上去年12月就使用了。我想问下我用不用补计提这半年的折旧?
老师好 我遇到一个难题,想跟老师和群里的贵友请教一下,就是我接了一家账,这家公司2021年在建冷库,总造价在110万,去年投入有35万了,当时的会计拿着银行转账回单直接进入主营业务成本这个科目,在21年做为主营业务成本税前扣除了,2022年到我手上投入有75万我进的是在建工程这个科目,冷库安全完毕、验收合格并投入使用,现在供货商开了110的发票来给,我该怎么把这在建工程转入固定资产呢
A公司是一家制造业的企业,有关业务资料如下:(1)20×4年12月,该公司自建一生产线,建造成本为170400元;采用年限平均法计提折旧;预计净残值率为3%,预计使用年限为6年。(2)20×6年12月31日,现有生产线的生产能力已难以满足公司生产发展的需要,于是公司决定对现有生产线进行改扩建,以提高其生产力能力。(3)20×7年1月1日至3月31日完成了对这条生产线的改扩建工程,共发生支出98100元(含增值税为8100元),取得变价收入9000元,增值税为1170元,全部款项以银行存款收付。(4)该生产线该扩建工程达到预计可使用状态后,预计将其使用年限延长了4年。(5)假定该扩建后的生产线的预计净残值率、折旧方法仍不变,为简化计算过程,整个过程不考虑其他相关税费;公司按年度计提固定资产折旧。要求:(1)编制20×5年、20×6年固定资产折旧的会计分录;(2)编制有关改扩建过程中会计分录;(3)计算改扩建完成后20×7年、20×8年的固定资产折旧额。
天悦公司2021年因扩大生产规模从银行借款1000000元存入专款账户,专用于一栋建筑物的建造,该建筑物用于生产经营。发生以下资料1、2021年1月5日用银行存款购入工程物资1356000元,其中价款1200000元,应交增值税156000元,用于建筑物工程2、2021年1月6日工程开始当日领用全部工程物资3、2021年3月1日,该月财务费用中包含该专款账户发生,符合资本化费用7000元4、2021年4月2日因工程需要领用库存商品一批,其实际成本为4400元5、2021年5月20日,经济算分配辅助生产部门为工程提供水电费等共计支出7960元,工程应负担的直接人工费用为是41040元6、2021年6月30日工程完工,并达到预定可使用状态,及算并结转工程成本7、该建筑物预计使用年限五年,预计净残值率为百分之是采用双倍余额递减法计提折旧
我们是餐饮住宿行业。买了一个餐饮收银机器2千多,我可以直接入主营业务成本吗?
老师,我们是给学校提供蔬菜肉类等食品的,因为营业执照经营范围里不好初级农产品收购,农副产品收购等,他不能开农产品收购发票。现在有去外地做牛生意的人手里买的活牛,对公付的。人家收到钱就走了。现在只有付款懂,怎么处理。
目前四线城市财务有多少工资啊?
电子税务局首次忘了申报导致逾期是指的每个企业从开始成立只有一次机会,还是说每年都有一次?
请问老师收到妈妈岗补贴如何做分录?
老师,我们是商贸公司,每进一批货会有不同的返利,但是没有固定比例,但是我们入库的时候是按包含返利的单价入库的,我这种怎么算利润呢?有没有另外的模版
红字发票怎么记账,可以和蓝字发票一起记账吗
老师,总分公司之间的其他应收款和其他应付款之前会计合并报表时没有抵消,直接将资产负债表简单加总的,26年接手后如果做抵消的话,是将本期总分公司之间的往来抵消,还是将科目余额表中从来到现在的期末余额做抵消呀?
老师,请问公司的办公家具二手的处理,对方要开发票,可以开吗?开的话开什么内容呢?
老师,公司是劳务派遣公司,是一般纳税人。采用的是差额征税。那每个月要做勾选吗?