同学,你好,能具体一点吗?
小规模纳税人第一季度有张发票忘记作废,导致季度销售额超过30万需要全额缴纳增值税,4月份冲红,之前多交的税还能退回来吗
小规模的之前开了免税发票,客人又不愿拿回来作废,可有什么影响哦[捂脸]我们季度不会超过30万
小规模公司第二季度开票超过了30万,把一部分退回来作废,有什么风险
一季度小规模超30万 其中有部分发票税率开错了开高了 但是是按照错误税率申报交税1万2 。二季度发票红冲回来了 二季度正数发票是 45万 税是4千 负数发票是20万 税是1万 那我二季度可以申请退税是1万减4千的6千元吗
老师,请问小规模纳税人上季度开票超过了30万,但是是因为其中有一张发票开错没做作废导致的。本季度把那张错票红冲后还能退税吗?
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
就是现在我开票已经开具增值税普通发票45万元了,超过免税政策金额30万了,可不可以让对方退回15万的票回来,下个季度再开
可以啊,这个没有什么风险的,跟对方沟通好就行了。
主要是税务局那边会不会有什么风险
不会的,正常的操作程序。税局没有说开错发票不能作废啊。