你好1; 借以前年度损益调整- 税金及附加 贷以前年度损益调整- 管理费用
请问上年的计入营业税金及附加的印花税怎么调整到管理费用里
老师,2020年计提印花税借:税金及附加70000 贷:应交税金—印花税70000, 今年3月实际缴纳印花税40000,去年计提多了30000元,那我用以前年度损益调整科目具体怎么做账在本月
老师,请问下,印花税之前做了管理费用,现在要调整到税金及附加里。想问下之前都结转了,为什么还要调?
小规模纳税人2022年四季度计提的印花税2023年申报时不需要缴纳了,金额3200元,请问可不可以不调以前年度损益直接做:借:应交税费 /印花税 借:税金及附加(红字)
2022年及以前年度的印花税都计入了管理费用-印花税,现在需要调整至“税金及附加”科目中,请问怎么进行相应调整呢?
对方开具的发票是咨询服务,能当成体检费入账吗
老师预缴申报什么意思
老师,代扣代缴境外所得税、增值税及印花税按照外币*人民币中间价,这个中间价都以什么时间点来计税
老师,请问资产类科目余额无赤字是什么意思?
公司的体检费,对方开具的发票,发票有什么开具要求吗
46931,两年半利息,年利率 2.4,利息多少
一张发票进项很大,一次抵扣不完,勾选时应该怎么处理?
有老师知道奶茶品牌公司,下面有几家直营门店,但是之前门店收入和成本都是通过一张卡进行管理,没有统一走公司账户。从下半年想开始全部归集到公司账户上。但是之前上半年的收入不知道该如何合理合规的转入公司账户。有老师清楚吗?我们是在昆明
公司和公司之间借款,发票开什么项目名称
老师,财税2016(12号)公告在哪里查?路径能说一下嘛
一定要加以前年度损益调整吗?
不可以直接-借:税金及附加 贷:管理费用吗?
你好; 对的; 跨年了 必须要用的
那我2023年还有十几块钱需要调整的印花税,这个不需要进行以前年度损益调整了吧?
你好1; 这个可以不用;直接做