你好; 你实际是22年支付了21年发的工资好多钱的; 你 21年有5万没有支付; 你应该调增了 5万的; 是吗
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
2021年汇算清缴,发现账上的工资少记了1千,账上只有9900元,实际发放和申报了10万,汇算清缴时填工资薪金,账载金额9900,实际发放10万,税收金额10万,调减1000,在2022年做分录,借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬1000,贷银行存款,那到了2022年汇算清缴的时候,我还需要调增吗?
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
企业所得税汇算:工资12月工资计提.次年1月发。例如:2021年应付工资 借方 2万元 贷方 3万元 12月工资2022.1月发1万元。 那汇算时工资账载金额为3万 实际发生额为3万元?
老师,比如2021年应付职工薪酬-公积金贷方发生额15万,借方发生额10万元,2022年5月31日之前又支付了2万元,填写2021年汇算清缴时,公积金账载金额15万,实际发生额10万,税收金额12万,调增3万,是这样吗
老师,24年年末利润总额—20万,年初未分配利润14万,结转后年末未分配利润是—6万,这种情况下需要用盈余公积弥补吗?
2025年一季度企业所得税申报0,后面账务处理调整有利润,需要更正企业所得税申报,缴纳企业所得税,会产生滞纳金吗
老师,个税是不是还得减去五险一金?比如工资10000元减去5000的扣除数,减去五险一金?
老师,销项开咨询服务费,能税前抵扣的成本有啥?
酒厂销售白酒,收取的包装物押金能退吗?
本月借银行存款贷实收资本都需要交什么税,营业账薄印花税是按年交的,应该什么时候计提什么时候缴纳
地址重庆,汽车类企业,开的发票是交通运输设备,想享受西部大开发政策,需要准备什么资料备查,如何获取
员工报销租车费用时,费用结算单盖的发票章主体跟开具发票的主体不一致,是同一总公司下的不同分公司,这样需要怎么合规入账呢?
你好,我们家进口样品交的关税和增值税,记什么会计科目,办税平台还需要申报吗
老师 数电发票需要盖章,用金税OFD软件 现在这个软件要收费 还有其他方法吗
应该调增3万吧,怎么能是调增5万呢,因为在汇算清缴之前付了2万
你好; 我是说你22年的时候 报21年年报的时候 ; 你 这个调增了好多; 你 22年5月底之前 支付了2万; 就是调增了 3万; 这个是对的; 对的
老师,接着上面的例子,如果2022年应付职工薪酬-公积金贷方发生额20万,借方22万(含上年未支付3万元)相当于本年支付19万元,2023.5.31日之前剩余1万未支付,这时填写2022年度汇算清缴时,账载金额20,实际发生额23,税收金额按多少?
你好; 税收金额写22; 这样你才能去调减 3万
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少
你好; 账上金额 写20 ; 实际发生金额是20 ; 税收金额是40
老师,这样填的话,实际发生额和账上借方发生额不一致了,而且一下子调减了20万?
你好1; 你要调减20万的; 你之前肯定调增了20万的
之前每年度是有调增的,但是以前每年度调增可以一次性做调减吗,税务局能同意吗
你好1; 是的; 你发了之后 当年的汇算里面在调减; 本身就允许的; (按支付的情况去 ; 不是你说的什么一次性做 )
您的意思是说把支付以前年度的20万,分到以前各个年度,更正以前各个年度汇算清缴报表,涉及退税的,找税务局
你好1; 是的; 按年来报数据哈; 如果你退税金额过大; 就得解释 ; 还可能查账的
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少,老师,这个例子的话账载,实际发生额,税收金额就应该都写20了吧,税收金额就不能写40,因为是需要调整以前年度数据的,是吗
你好; 上面给你写了金额了。 请你看看 ; 。
您上面写的税收金额是40,我认为应该写20,对吗
你好; 你难道上年调增了20万; 就白 多缴纳企业所得税了; 你不打算今年调减 ;去冲所得税?? 你写20 ; 你不会调减; 你上年假如多缴纳了所得税就白交了
因为如果税收金额写40,调减金额是20,刚才不是说应该把调减这20分别去更正到以前各个年度吗
我说的调减 是因为你22年去支付了之前21年调增的20万金额; 所以 让你去22年年报去处理 ; 你 理解的是什么