你好; 你实际是22年支付了21年发的工资好多钱的; 你 21年有5万没有支付; 你应该调增了 5万的; 是吗
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
2021年汇算清缴,发现账上的工资少记了1千,账上只有9900元,实际发放和申报了10万,汇算清缴时填工资薪金,账载金额9900,实际发放10万,税收金额10万,调减1000,在2022年做分录,借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬1000,贷银行存款,那到了2022年汇算清缴的时候,我还需要调增吗?
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
企业所得税汇算:工资12月工资计提.次年1月发。例如:2021年应付工资 借方 2万元 贷方 3万元 12月工资2022.1月发1万元。 那汇算时工资账载金额为3万 实际发生额为3万元?
老师,比如2021年应付职工薪酬-公积金贷方发生额15万,借方发生额10万元,2022年5月31日之前又支付了2万元,填写2021年汇算清缴时,公积金账载金额15万,实际发生额10万,税收金额12万,调增3万,是这样吗
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
应该调增3万吧,怎么能是调增5万呢,因为在汇算清缴之前付了2万
你好; 我是说你22年的时候 报21年年报的时候 ; 你 这个调增了好多; 你 22年5月底之前 支付了2万; 就是调增了 3万; 这个是对的; 对的
老师,接着上面的例子,如果2022年应付职工薪酬-公积金贷方发生额20万,借方22万(含上年未支付3万元)相当于本年支付19万元,2023.5.31日之前剩余1万未支付,这时填写2022年度汇算清缴时,账载金额20,实际发生额23,税收金额按多少?
你好; 税收金额写22; 这样你才能去调减 3万
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少
你好; 账上金额 写20 ; 实际发生金额是20 ; 税收金额是40
老师,这样填的话,实际发生额和账上借方发生额不一致了,而且一下子调减了20万?
你好1; 你要调减20万的; 你之前肯定调增了20万的
之前每年度是有调增的,但是以前每年度调增可以一次性做调减吗,税务局能同意吗
你好1; 是的; 你发了之后 当年的汇算里面在调减; 本身就允许的; (按支付的情况去 ; 不是你说的什么一次性做 )
您的意思是说把支付以前年度的20万,分到以前各个年度,更正以前各个年度汇算清缴报表,涉及退税的,找税务局
你好1; 是的; 按年来报数据哈; 如果你退税金额过大; 就得解释 ; 还可能查账的
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少,老师,这个例子的话账载,实际发生额,税收金额就应该都写20了吧,税收金额就不能写40,因为是需要调整以前年度数据的,是吗
你好; 上面给你写了金额了。 请你看看 ; 。
您上面写的税收金额是40,我认为应该写20,对吗
你好; 你难道上年调增了20万; 就白 多缴纳企业所得税了; 你不打算今年调减 ;去冲所得税?? 你写20 ; 你不会调减; 你上年假如多缴纳了所得税就白交了
因为如果税收金额写40,调减金额是20,刚才不是说应该把调减这20分别去更正到以前各个年度吗
我说的调减 是因为你22年去支付了之前21年调增的20万金额; 所以 让你去22年年报去处理 ; 你 理解的是什么