你好; 你实际是22年支付了21年发的工资好多钱的; 你 21年有5万没有支付; 你应该调增了 5万的; 是吗
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
2021年汇算清缴,发现账上的工资少记了1千,账上只有9900元,实际发放和申报了10万,汇算清缴时填工资薪金,账载金额9900,实际发放10万,税收金额10万,调减1000,在2022年做分录,借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬1000,贷银行存款,那到了2022年汇算清缴的时候,我还需要调增吗?
2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
企业所得税汇算:工资12月工资计提.次年1月发。例如:2021年应付工资 借方 2万元 贷方 3万元 12月工资2022.1月发1万元。 那汇算时工资账载金额为3万 实际发生额为3万元?
老师,比如2021年应付职工薪酬-公积金贷方发生额15万,借方发生额10万元,2022年5月31日之前又支付了2万元,填写2021年汇算清缴时,公积金账载金额15万,实际发生额10万,税收金额12万,调增3万,是这样吗
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
个人工资交个税税率是多少
有限合伙企业税务局给核定的税目有企业所得税对吗
老师计提社保只计提单位部分的吗
你好老师个体户经营超市购买的水果蔬菜损耗怎么计算出来
你好老师小规模纳税人固定资产已折旧完现在已经报废会计分录怎么做 购冰柜3200元累计折旧1200元净资产是800元
未分配期末余额=未分配的期初数+利润表里的净利润对吗
一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
应该调增3万吧,怎么能是调增5万呢,因为在汇算清缴之前付了2万
你好; 我是说你22年的时候 报21年年报的时候 ; 你 这个调增了好多; 你 22年5月底之前 支付了2万; 就是调增了 3万; 这个是对的; 对的
老师,接着上面的例子,如果2022年应付职工薪酬-公积金贷方发生额20万,借方22万(含上年未支付3万元)相当于本年支付19万元,2023.5.31日之前剩余1万未支付,这时填写2022年度汇算清缴时,账载金额20,实际发生额23,税收金额按多少?
你好; 税收金额写22; 这样你才能去调减 3万
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少
你好; 账上金额 写20 ; 实际发生金额是20 ; 税收金额是40
老师,这样填的话,实际发生额和账上借方发生额不一致了,而且一下子调减了20万?
你好1; 你要调减20万的; 你之前肯定调增了20万的
之前每年度是有调增的,但是以前每年度调增可以一次性做调减吗,税务局能同意吗
你好1; 是的; 你发了之后 当年的汇算里面在调减; 本身就允许的; (按支付的情况去 ; 不是你说的什么一次性做 )
您的意思是说把支付以前年度的20万,分到以前各个年度,更正以前各个年度汇算清缴报表,涉及退税的,找税务局
你好1; 是的; 按年来报数据哈; 如果你退税金额过大; 就得解释 ; 还可能查账的
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少,老师,这个例子的话账载,实际发生额,税收金额就应该都写20了吧,税收金额就不能写40,因为是需要调整以前年度数据的,是吗
你好; 上面给你写了金额了。 请你看看 ; 。
您上面写的税收金额是40,我认为应该写20,对吗
你好; 你难道上年调增了20万; 就白 多缴纳企业所得税了; 你不打算今年调减 ;去冲所得税?? 你写20 ; 你不会调减; 你上年假如多缴纳了所得税就白交了
因为如果税收金额写40,调减金额是20,刚才不是说应该把调减这20分别去更正到以前各个年度吗
我说的调减 是因为你22年去支付了之前21年调增的20万金额; 所以 让你去22年年报去处理 ; 你 理解的是什么