你好; 你实际是22年支付了21年发的工资好多钱的; 你 21年有5万没有支付; 你应该调增了 5万的; 是吗

老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
2021年汇算清缴,发现账上的工资少记了1千,账上只有9900元,实际发放和申报了10万,汇算清缴时填工资薪金,账载金额9900,实际发放10万,税收金额10万,调减1000,在2022年做分录,借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬1000,贷银行存款,那到了2022年汇算清缴的时候,我还需要调增吗?
企业所得税汇算:工资12月工资计提.次年1月发。例如:2021年应付工资 借方 2万元 贷方 3万元 12月工资2022.1月发1万元。 那汇算时工资账载金额为3万 实际发生额为3万元?
老师,比如2021年应付职工薪酬-公积金贷方发生额15万,借方发生额10万元,2022年5月31日之前又支付了2万元,填写2021年汇算清缴时,公积金账载金额15万,实际发生额10万,税收金额12万,调增3万,是这样吗
老师,比如2022年一次性支付了某员工2014-2020年的社保10万,2014–2020年的社保每年都进行了计提。如果2022年应付职工薪酬社保贷方发生额20万,借方发生额30万(含2014-2020计提10万),汇算清缴填写薪酬表时,填写账载金额20万、实际发生额30万,税收金额填多少
员工年终奖税后140000,要如何做分录
老师,厂房出租按季收房租,每月10万,但是第一年6至9月免租,我这边6至9月的土地摊销和厂房折旧怎么处理呀
老师,请问企业自查,预收账款超过收入20%,应该如何解释?不知道怎么说。
老师,单位做奶的,有酸奶、纯奶。有金典什么的好多系列,收到的进项票也是按系列的,我给客户开就伊利纯奶,这样可以吗,带规格
老师, 计提印花税,借方是税金及附加?印花税计提是在税金及附加里哈?
经营范围:日用品的销售,国内贸易;企业营销策划传统香料制品经营;日用品销售;食用农产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);预包装冷冻,冷藏食品,水饺、面点、肉制品及肉制品加工,冰淇淋,雪糕,酸奶等日用食品的销售,食品销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准), 老师,销售食品,这个可以开配送费的发票吗,没有道路运输许可证的
老师,我们公司是做防火门的生产厂家,我们销售的防火门不包安装,我们公司与客户签订了销售防火门包安装的合同,客户公对公转款到我们公司158810元,其中安装费39789元,我们将从公账上转来的安装费39789元转到劳务公司,并未赚取差价,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做呢
老师 你好,公司想减资,有未分配利润,需要分配利润缴纳个人所得税吗?
老师,路桥日常养护,税率是6%还是9%?
请问老师,员工已经在25年8月离职,他在外地有收入,个数申报总额达到13.2万,然后25年收入的个税计算后有4700左右的税,他申报是选了我们单位,现在税务要求我们配合这个离职的员工交税,请问如果这个员工一直不交我们单位有什么影响,现在税管员一直打电话要求我们处理,请问老师,我们怎么做合适
应该调增3万吧,怎么能是调增5万呢,因为在汇算清缴之前付了2万
你好; 我是说你22年的时候 报21年年报的时候 ; 你 这个调增了好多; 你 22年5月底之前 支付了2万; 就是调增了 3万; 这个是对的; 对的
老师,接着上面的例子,如果2022年应付职工薪酬-公积金贷方发生额20万,借方22万(含上年未支付3万元)相当于本年支付19万元,2023.5.31日之前剩余1万未支付,这时填写2022年度汇算清缴时,账载金额20,实际发生额23,税收金额按多少?
你好; 税收金额写22; 这样你才能去调减 3万
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少
你好; 账上金额 写20 ; 实际发生金额是20 ; 税收金额是40
老师,这样填的话,实际发生额和账上借方发生额不一致了,而且一下子调减了20万?
你好1; 你要调减20万的; 你之前肯定调增了20万的
之前每年度是有调增的,但是以前每年度调增可以一次性做调减吗,税务局能同意吗
你好1; 是的; 你发了之后 当年的汇算里面在调减; 本身就允许的; (按支付的情况去 ; 不是你说的什么一次性做 )
您的意思是说把支付以前年度的20万,分到以前各个年度,更正以前各个年度汇算清缴报表,涉及退税的,找税务局
你好1; 是的; 按年来报数据哈; 如果你退税金额过大; 就得解释 ; 还可能查账的
老师,如果2022年应付职工薪酬养老保险贷方发生额是20万,借方发生额40万(包含支付以前若干年度20万),账载,实际发生额,税收金额分别应该写多少,老师,这个例子的话账载,实际发生额,税收金额就应该都写20了吧,税收金额就不能写40,因为是需要调整以前年度数据的,是吗
你好; 上面给你写了金额了。 请你看看 ; 。
您上面写的税收金额是40,我认为应该写20,对吗
你好; 你难道上年调增了20万; 就白 多缴纳企业所得税了; 你不打算今年调减 ;去冲所得税?? 你写20 ; 你不会调减; 你上年假如多缴纳了所得税就白交了
因为如果税收金额写40,调减金额是20,刚才不是说应该把调减这20分别去更正到以前各个年度吗
我说的调减 是因为你22年去支付了之前21年调增的20万金额; 所以 让你去22年年报去处理 ; 你 理解的是什么