您好,这个是全部的吗

(1)2019年6月1日,自行建造一条生产线。建造过程中购买工程物资200万元、支付增值税26万元;领用生产用原材料100万元,其增值税进项税额为13万元;分配工程人员工资40万元;用银行存款支付其他相关费用30万元,增值税税额为3.9万元,全部符合资本化条件。(2)2019年6月30日,该生产线达到预定可使用状态,采用直线法计提折旧,预计使用年限10年,预计净残值为10万元。(3)2020年12月5日,对该生产线进行更新改造发生符合资本化条件的支出150万元,包括原材料100万元,工程人员工资50万元;发生其他费用化支出10万元。2020年12月31日,该生产线达到预定可使用状态。预计还可使用年限10年,预计净残值为16万元,固定资产业务的会计处理
5月5日,A公司决定建造一条管理用的生产线,购入工程物资一批,增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。当日该工程物资全部用于生产线的建造。(3)建造生产线过程中领用自产产品成本280万元,计税价格为300万元;发生建造工人工资80万元,均符合资本化条件并以银行存款支付。6月30日,所建造的生产线达到预定可使用状态,预计使用年限为5年,预计净残值为15.2万元,采用双倍余额递减法计提折旧。会计分录
1、甲公司为增值税一般纳税人。20x9年1月,甲公司因生产需要,决定用自营方式建造生产线,编制以下业务相关会计分录:(1)20x9年1月5日,购进工程用专项物资20万元,增值税额为3.4万元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造生产线。(3)领用本单位外购原材料-批用于工程建设,原材料实际成本为1万元。(4)20x9年1月3日,用银行存款支付工程其他费用3万元。(5)20x9年3月31日,该生产线达到预定可使用状态,投入生产车间使用,估计可使用5年,估计净残值为2万元,采用年数总合法计提折旧。(6)20X9年12月31日计提该年的折旧额。(7)2x11年12月31日,该生产线毁损,转入清理。(8)清理生产线残料估计价值5万元,验收入库。(9)用银行存款支付清理费用2万元。(10)经保险公司核定的应赔偿损失7万元,尚未收到赔款。(11)确认该生产线的毁损净损益。
1、甲公司为增值税一般纳税人。20x9年1月,甲公司因生产需要,决定用自营方式建造生产线,编制以下业务相关会计分录:(1)20x9年1月5日,购进工程用专项物资20万元,增值税额为3.4万元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造生产线。(3)领用本单位外购原材料-批用于工程建设,原材料实际成本为1万元。(4)20x9年1月3日,用银行存款支付工程其他费用3万元。(5)20x9年3月31日,该生产线达到预定可使用状态,投入生产车间使用,估计可使用5年,估计净残值为2万元,采用年数总合法计提折旧。(6)20X9年12月31日计提该年的折旧额。(7)2x11年12月31日,该生产线毁损,转入清理。(8)清理生产线残料估计价值5万元,验收入库。(9)用银行存款支付清理费用2万元。(10)经保险公司核定的应赔偿损失7万元,尚未收到赔款。(11)确认该生产线的毁损净损益。
1、甲公司为增值税一般纳税人。20x9年1月,甲公司因生产需要,决定用自营方式建造生产线,➡️✨编制以下业务相关会计分录:(1)20x9年1月5日,购进工程用专项物资20万元,增值税额为3.4万元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造生产线。(3)领用本单位外购原材料-批用于工程建设,原材料实际成本为1万元。(4)20x9年1月3日,用银行存款支付工程其他费用3万元。(5)20x9年3月31日,该生产线达到预定可使用状态,投入生产车间使用,估计可使用5年,估计净残值为2万元,采用年数总合法计提折旧。(6)20X9年12月31日计提该年的折旧额。(7)2x11年12月31日,该生产线毁损,转入清理。(8)清理生产线残料估计价值5万元,验收入库。(9)用银行存款支付清理费用2万元。(10)经保险公司核定的应赔偿损失7万元,尚未收到赔款。(11)确认该生产线的毁损净损益。
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?