同学 你好 你不应再全额扣除的公益性捐赠中填写,应该是在本年(2022年)那一栏填账载金额99943元

老师您好,请帮我看看我这账报表在个人经营所得年度汇算清缴哪里要怎么填呢
老师您好,麻烦您帮我看一下,为什么这个账载金额金额是1240267.34,不是余额表里面的贷方合计呢
老师,我需要拉7-9月的科目余额表,怎么拉出来是空的,麻烦帮我看一下还有哪里没勾选,还是条件/高级/过滤/排序哪里需要选择吗
老师您好,麻烦帮我看下这个题,就是计算对净利润的影响为什么用1200减呢,这个1200是原来扣除的研发费用费用化的金额么
您好老师麻烦问一下,专项附加扣除房贷这,借款人这填写本人自己可以不?选是?下方婚前各有一套首付房?选是可以不?(两个不是实际发生的这么填写可以么?都是我老公还贷款,但他不享受专项扣除,我其实想填写全额抵扣这但没有选择键)
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
我这个不是全额扣除的呢?
税收规定的扣除限额是根据利润总额*12% 会自动跳出来税收金额 税收金额就是账载金额和利润总额*12%两个金额中较小的金额; 税收金额小于账载金额 要纳税调增。
不是全额扣除的 你就不能在第8栏次填写金额,应该在第6栏次 本年(2022年)这个栏次填写金额。
那我2022年利润总额是负数的
老师为什么下午在会计学堂咨询的让填8栏,全额扣除,进来填写发现8栏选项是没有适合的
哦 老师没看到下面的字 用于新冠肺炎的全额扣除。
老师,那我这怎么填写,填8栏不知道怎么选就是3个选项
这个刚我也看了下申报表 确实没有这个选项 明天我帮你问下税局那边为什么会出现这个情况,明天记得@我下。明天会及时回复你。
同学 你好 关于新冠病毒捐赠全额扣除的政策执行期是在2021年3月31日止;所以2022年没有这个优惠政策了。
你只能填在限额扣除里面 因为你利润总额是0所以你今年不能扣除,在以后三个年度内可以扣除。
老师那增值税呢?记得去年这个政策在的
(财政部 税务总局公告2020年第9号)第三条规定,单位和个体工商户将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会组织和县级以上人民政府及其部门等国家机关,或者直接向承担疫情防治任务的医院,无偿捐赠用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情的,免征增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。 老师我想知道增值税免,企业所得税全额扣都是截止到哪天
增值税 只是说将你自产、委托加工或者购买的货物通过公益性社会组织或者直接向承担疫情防治的医院捐赠免征增值税、消费税、城建税、教育费附加。注意这里强调的是物品,直接捐赠现金不属于。
老师我们自己产的消毒液捐赠的,不是现金哦,你看我们这个增值税是免的吧,我想知道这政策截止时间,还有那个企业所得税全额扣的截止时间
企业所得税全额扣除截止时间是2021年3月31日 这个是我问了我们这边当地税局,他们给到我这个时间, 你们自己产的消毒液捐赠这个是可以免征增值税,截止时间暂时还没出来哦。其实我们正常情况下通过公益性捐赠都不属于视同销售的情况,都是不用缴纳增值税的哦!