也许他把工资分列在几个科目,不只是在应付职工薪酬-工资的贷方

老师您好,麻烦您帮我看一下,为什么这个账载金额金额是1240267.34,不是余额表里面的贷方合计呢
麻烦老师看一下这个汇缴处理,合同金额2400万,张载金额为什么是900万,主营业务收入不是1200万吗?1200万不应该是账载金额吗?
老师,1.麻烦您帮我看看分录写的对不. 2.年报里的工资薪酬及调整表里,账载金额是填黑色笔圈起来的总金额吗(计提的金额)?实际发生额是填红色笔圈起来的总金额吗(实际到手的加上个人社保公积金个税)?
老师好,麻烦您看下我这个科目汇总的余额借贷方向和金额写的对不对
老师您好,麻烦帮我看下这个题,就是计算对净利润的影响为什么用1200减呢,这个1200是原来扣除的研发费用费用化的金额么
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
那这个要咋找呢,老师
税收金额不是个税系统里面申报的金额吗,
前边的那个数据是谁给你的呢?可否直接找当事人弄清楚?