同学您好,之前的账是怎样做的
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师,我们公司买的厨具,开具了增值税专票,而且已经抵扣了进项税,入账进入固定资产,计提折旧3个月后发现需要进项税转出,打个比方,我固定资产原值100万,然后每个月折旧10万,折旧了3个月,残值率5%,现在进项税需要转出10万,请问那我的固定资产新的折旧如何确定呢?我想在原来剩余时间内进行折旧变化
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
这个固定资产要改原值,把进项税额反应出来,该固定资产已经入账计提过折旧
高新技术企业做账、纳税申报与其他企业有什么不同
江苏银行转到建设银行的款项是催收业务保证金 ,收款人名称多了保证金三个子,这个业务分类怎么操作呢
报销福利费会计分录可以这么写吗?借,管理费 贷应付职工薪酬福利费,借 应付职薪酬福利费,贷其他应付款某人 写在一个凭证
向个体买烟5580打款时不是经营者收可以吗
买了13年社保了,能不能办退保费?
老师,你好,请问租赁期租赁的汽车维修费和保险可不可以税前扣除?
请问怎么注销营业执照
老师,公司的车过户到个人名下,需要公司开什么手续么
您好,老师请问,为什么我添加企业报税人信息一直添加不进来,扫描二维码识别信息错误,扫描不出来是什么原因
老师,我公司是有限合伙企业。小规模纳税人,使用小企业会计准则。当初,投资A公司股权,投资款:100万元。现在,B自然人要购买我们手中A公司的股权,金额是150万元。请问会计分录是?
固定资产按含税价入原值
固定资产按含税价入原值
同学您好,借:应交税金-应交增值税(进项税额),贷:固定资产,累计折旧在以后期间摊完即可
累计折旧个用追溯调整
同学您好,差异小就不要追溯