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老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)

2022-07-05 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-05 10:36

你这不是做的是平的吗

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快账用户5024 追问 2022-07-05 10:42

我不太理解这个分录,代数据进去老是借贷不平

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齐红老师 解答 2022-07-05 10:47

同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理

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快账用户5024 追问 2022-07-05 10:52

借:固定资产清理(剩余账面) 累计折旧(已经计提的折旧) 贷:固定资产(购进原值) 老师这个分录是要把我之前购进的原值和已经计提的折旧全部冲销掉的意思吗

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齐红老师 解答 2022-07-05 10:57

对的 是这个意思的

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你这不是做的是平的吗
2022-07-05
你好这个最新是可以直接按1% ,借:银行存款2.5 贷:固定资产清理2.5/1.01  应交增值税2.5/1.01  *0.01  这个结转固定资产清理,借固定资产清理2.5/1.01 -2,贷营业外收入2.5/1.01 -2
2021-07-09
印花税是计入税金及附加。 增值税税就是在那个应交税费,你写的那个分录是对的。
2023-12-25
您好,车辆实际处置金额是多少
2023-10-07
我们已经折旧完固定资产车子,现在卖出去,因为已经折旧完了,销售41800,我这边账务处理是,借,累计折旧,贷固定资产原价,销售后,借,银行存款41800,贷,固定资产清理40988.35,应交税费应交增值税,销项税额,811.65,借,营业外收入40988.35,贷,固定资产清理40988.35,增值税计算依据是销售使用后固定资产,在小规模期间购买未抵扣,一般纳税人期间销售可以按简易计税按3%减按2%计算。
2023-10-24
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