你好; 那你 付款的是什么业务的; 你做了 付款分录 怎么做的; 我好判断怎么 处理科目 平衡

现在账里有20多万的预付款,也拿不回来票了,这个怎么处理呀?
20年付的款 到现在发票也没回来 估计不能回来了 这种的想平账 怎么处理
应付账款在借方,这个发票对方也不开回来了,想调平账的话,请问怎么账务处理
老师你好,前几年付了款,一直没有发票回来,也开不回来了,这个账怎么平呢?
跨年的暂估没有回来发票,也没有调增处理,现在才回来发票,这个怎么处理呢
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
以前挂到其他应收款上了 借:其他应收款 贷:银行存款 没有记费用
现在已经好几年了 估计追不回来了
你好; 那你做 ; 借以前年度损益调整 贷其他应收款 ; 借 利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整; 你记得汇算调增的
好的 谢谢老师
不客气的 ,满意请给予评价