你好,可以不用抵扣完的,你抵扣不完,剩余以后抵扣就行。

请问,1月预缴的税,申报12月时候,1月已经预缴完,能不能抵扣1月预交的这部分?
请教一下,项目预缴税款,不是必须当月抵扣完对吗?增值税申报表四里,填预缴税款对吗?谢谢
请问一下这个月6月29号开的跨区域的发票,预交税款可以下个月交吗?还是必须这个月交
请问一下,预交税款,这月申报的时候,必须先把预交的税款抵扣完吗?
你好老师,请问建筑业遇到异地交税,在申报纳税时候,可以抵扣预交税款,那么同时异地预交的附加税和所得税可以抵扣吗。麻烦老师说一下,谢谢了
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
我进项税额够用,不抵扣预交税款可以吗?
可以的,可以这么做的。填写附表四本期发生额就可以的,不需要抵扣,实际抵扣金额和主表不要填写。
系统没有附表4
你是一般纳税人还是小规模的?
一般纳税人
一定有附表四的,你再进去看一下。
增值税一般纳税人报表选择我没有勾选附表4我选择就可以吧
你好,那你怎么填写预缴的?
这表怎么填写?在哪行填写?
本期发生额里面填写你预缴的增值税。
五行,是在第二行填写吗?
第二行是灰色的没法填写
你好,第三行第二列里面填写。
你是建筑异地预缴还是不动产租赁?
销售货物
是临时增票,提前预交税款。公司是D级纳税人。
你好 货物的不需要填写附表四 在28栏里面填写。
主表的28栏吗?28栏有数字,就是预缴款不加附加费的数
对的,是的,你需要抵扣再填写。
我进项税额够用。这预交税款怎么抵扣?
附表5都是负数
你好,你需要抵扣的时候再填写。