你好你们自己施工的话,这个是进入到项目的成本里面 借工程施工合同成本,其他支出设计费用。贷应付账款 然后支付的时候借应付账款贷,银行存款。

园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
请问老师:发票上的施工费做分录的时候计:借:工程施工—合同成本—间接费用还是人工费?贷:银行存款
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
我们施工的设计费用是做在项目施工成本还是管理费用?收到发票和支付款时怎么做分录?成本什么时候结转?
老师我们结转成本是:工程施工—结转成本,在到主营业务成本有个工程施工—间接费用在借方,怎么做分录到成本
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
成本支付的时候可以结转吗?
你好,这个不是说你支了一笔费用就结转一次,是在月底的时候再结转。
不可以每一笔分开结转?一定要在月底统一结转吗?因为有些施工成本月底是不需要结转的
你好,不是不可以,是没必要 规定就是要按完工程度来结转。
设计费结转成本是在发生当月结转还是完稿后结
设计费结转成本是在发生当月结转还是完稿后结转
你好,其实按照要求是每个月按完工程度来结转。
我在发生当月一次性结转成本没问题吧
你好可以的可以这样子。