你好你们自己施工的话,这个是进入到项目的成本里面 借工程施工合同成本,其他支出设计费用。贷应付账款 然后支付的时候借应付账款贷,银行存款。

园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
请问老师:发票上的施工费做分录的时候计:借:工程施工—合同成本—间接费用还是人工费?贷:银行存款
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
我们施工的设计费用是做在项目施工成本还是管理费用?收到发票和支付款时怎么做分录?成本什么时候结转?
老师我们结转成本是:工程施工—结转成本,在到主营业务成本有个工程施工—间接费用在借方,怎么做分录到成本
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
成本支付的时候可以结转吗?
你好,这个不是说你支了一笔费用就结转一次,是在月底的时候再结转。
不可以每一笔分开结转?一定要在月底统一结转吗?因为有些施工成本月底是不需要结转的
你好,不是不可以,是没必要 规定就是要按完工程度来结转。
设计费结转成本是在发生当月结转还是完稿后结
设计费结转成本是在发生当月结转还是完稿后结转
你好,其实按照要求是每个月按完工程度来结转。
我在发生当月一次性结转成本没问题吧
你好可以的可以这样子。