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我公司收到甲公司货款 我账是 借银行存款贷应收账款甲公司。现在要把甲公司的货款转给乙公司请问怎么写调整分录

2023-05-09 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 11:23

借应收账款——甲公司  负数 贷应收账款——乙公司

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快账用户5293 追问 2023-05-09 11:28

为啥是负数?

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齐红老师 解答 2023-05-09 11:36

贷方负数,借方正数

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快账用户5293 追问 2023-05-09 11:41

借贷不平呢

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齐红老师 解答 2023-05-09 11:43

同学,你借方正数,是平的,

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快账用户5293 追问 2023-05-09 11:44

麻烦老师带个数字

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齐红老师 解答 2023-05-09 11:45

你上面没有数字呀 比如借应收账款——甲公司  1150 贷应收账款——乙公司1150

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快账用户5293 追问 2023-05-09 11:47

贷方应收 不是表示我预收乙公司的钱嘛? 我把甲公司的钱 给乙公司 不是我甲公司账面减少 乙公司账面增加嘛?

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齐红老师 解答 2023-05-09 11:49

这是两个往来款的调整

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快账用户5293 追问 2023-05-09 12:05

那往来调整 我账不对呢?我账应该体现 付钱给乙公司

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齐红老师 解答 2023-05-09 14:45

你好,同学,你们是用收到甲公司还乙公司的钱是吗

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快账用户5293 追问 2023-05-09 14:47

不是还 是收到甲公司的钱 转给乙公司 三方协议

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齐红老师 解答 2023-05-09 14:52

借银行存款  贷其 他应付款——乙公司 借其 他应付款——乙公司  贷:银行存款

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快账用户5293 追问 2023-05-09 14:53

谢谢 老师 我想问 往来明细我该怎么体现?

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齐红老师 解答 2023-05-09 14:55

就上面那种体现,同学,我上面的分录 带明细了

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快账用户5293 追问 2023-05-09 14:57

好的 看到了 我要是想把他转到 应付帐款科目里 在做一个 借 应付账款 贷其他应付款 对吧?

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齐红老师 解答 2023-05-09 15:06

同学,都 一样的只是一个往来过渡科目

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借应收账款——甲公司  负数 贷应收账款——乙公司
2023-05-09
你好代收款。你好。代收款是不给开发票的 您好,代收款是不给开发票的。
2022-06-27
你们单位是代收代付吗?有代收代付的证明吗?
2022-06-22
您好 借现金1000 银行存款2000 : 贷应收账款-甲公司1000,应收账款-乙公司2000 这样写分录就好了
2022-06-13
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