同学你好 可以通过纳税调整项目明细表的扣除类——其他栏次填写一个数据,使得主表的应补退税额为0

老师,汇算时有预交的退税,我不想退税,还有之前计提的成本没有到票,在汇算时我填写了调增成本数,主表里也带出了调增的数,可是退税的数额为什么没有发生变化?还是原来要退税的那个负数?哪里有问题呢?
老师,我想问下,这个企业所得税汇算清缴的时候我们可以退1340元的税钱,但是由于我们有欠税,所以没有退,现在税务跟我们老板打电话说让把税调一下,不要这笔退税了,这个要怎么弄啊
老师 我汇算的时候显示退税 我不想让退税 这个表的这个数据怎么是怎么获取的啊,这个总是有减免 所有我想把这个数字变为0 不然主表那边总是有退税
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
老师我想咨询一下。所得税汇算清缴的时候,有退税。 这个税是不是不能退。要是不能退怎么调整
老师,别人介绍了一个项目,现在跟对方签了分包合同,那就是只开分包票给他就可以了吗
生产企业,我一直按照货物发出来确认收入,并据此申报当期的增值税不含税销售收入。现在我看到一种说法是,不需要以货物转移就去确认收入并申报纳税。应该以开票时间来确认收入。哪种才是正确的啊。我们是次月对账然后才收取上月货款并开票的
我收到一条会计学堂的退费短信,会计学堂要关了吗?
教堂做账用什么会计制度?
预计明年客户的钱收不到,那现在还能申请退税吗?
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
单位举行公司周年庆,发的纪念品,每份40元一人一份。职工和来宾都有,进那个科目,开票开什么内容最好?
但是我调整之后这个里面又有数据了 我按照哪个数据来调整 正好是0呢
我又初始化数据了 老师您看看这个107040这个表格是必须要带上的吗 我们是小规模公司 也是小微 是不是必须要勾选这个表格呢
同学你好 对的 要勾选的
老师 但是我刚刚初始化了 没勾选
同学你好 你可以看下这个
老师 是的 我刚刚不是没勾选吗 申报的时候就提示这个必须要选
同学你好 你看我给你的图片 这是应该勾选的
好的,谢谢老师
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