你好; 按照你们 合同金额来写的 ;合同金额按合同金额写; 开具发票金额 或者代开金额;按照你发票上面的金额写;

跨区域涉税事项的反馈表已缴纳税款金额和实际合同金额分别填含税金额,已缴纳增值税税额,是填这三个的哪个呢?求老师解答
老师,跨区域涉税事项反馈表,这里的外出经营情况表里的合同金额,开具金额,代开金额,都应该填写哪个金额,含税还是不含税
跨区域涉税事项报告表里的合同金额应该写合同总金额还是当月开票金额
老师跨区域经营地涉水事项反馈表一个合同交了好种税,那是不是每个税费下都要填实际金额和合同金额呀
跨区域涉税事项反馈表里边的实际合同金额栏次应该是写报告表里的合同金额还是实际签的合同里的金额呢
3月注册公司,3月没员工,4月有,5月发4了3月工资,5月申报个税0申报填法人还是老板
有没有老师是在企业做成本会计的呢?
老师,销项发票与进项发票上的同一种产品,几种叫法,不同客户的叫法也不一样,按发票上来的话,明明是同种产品,只能按多种产品出入库,导致出入库的库存完全对不上,不按发票,按自己公司内部的统称,那就又导致几流的名称不一致,这种如何简单化,规范化呢
请问,公司打官司,请的个人律师打官司,给他报销差旅费,可以公司工公户付款买票吗?然后入账吗?
老师,a公司租了地,转租给b公司,a公司经营范围没有出租土地,能开租赁发票吗?
老师,怎么在电脑上输入v加上数字变成大写的呢?
老师,哪些情况收购农产品可以抵扣增值税?
总分机构,总公司是一般纳税人,分公司是小规模纳税人。总公司采购,分公司销售。总公司平价卖给分公司。增值税是否需要汇总申报总公司和分公司在同一城市,
朴老师,26年1-3月之前的个税申报错了(社保填错了),我现在可不可以先把4月的个税按正确的申报了,然后再去更正之前期间的?还是要先去更正26年前三个月的,在申报4月的?
以前年度收现金几十万没入账,现在补做可以吗
嗯嗯,老师开具发票金额填写不含税金额吗,还有这个代开发票金额填写多少
你好1; 开票金是含税金额哈 ;你们自己开票的金额; 看你 进度比例来的
老师,这个开具发票金额(代开)这里填写什么,我们没有代开,
你好; 你截图来看看; 我看下表格
好的,老师,您都帮我看一下这几列都怎么填写
代开没有 开出去的; 写0 就行了。 其他的正常按合同金额; 和开票金额写即可
老师,这个都填写含税还是不含税呢
你好; 外经证上面 按照合同金额 含税来写哈