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老师,进项税额分录怎么做,转出以后进成本

2023-05-09 16:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 16:45

借主营业务成本等 贷应交税费,应交增值税进项转出。

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快账用户6674 追问 2023-05-09 16:57

不用先转出,再转到主营业务成本,直接转就可以对吧!

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快账用户6674 追问 2023-05-09 16:58

进项税额转出,分项目类别吗,直接转出合计数吗?

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齐红老师 解答 2023-05-09 16:59

你好,你这个是什么的商品的吗?如果商品已经结转了主营业务成本,你直接做主营业务成本就可以的。

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快账用户6674 追问 2023-05-09 16:59

入的工程项目

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快账用户6674 追问 2023-05-09 17:00

进项税额,也结转到相对应的项目做成本

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齐红老师 解答 2023-05-09 17:03

你好,那你直接做主营业务成本里面就可以了。

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快账用户6674 追问 2023-05-09 17:13

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-09 17:14

不用客气,工作愉快。

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借主营业务成本等 贷应交税费,应交增值税进项转出。
2023-05-09
借:成本费用,存货等 贷:进项转出
2023-05-06
你好; 除非你们申请 留抵进项税抵欠或者 抵减 进项税转出这部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的 
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你好!这个要看你之前蓝字发票如何做的分录
2024-08-30
借:应交税费未交增值税 贷:银行存款
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